發布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支a出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹落實中央關于加強全國愛國主義教育示范基地、國防教育示范基地、全國重點文物保護單位、國家AAAA級旅游景區建設的一系列重要精神,加強軟硬件建設,加強愛國主義革命傳統教育,弘揚和培育民族精神。
2、以羅榮桓元帥的革命歷史、革命事跡和革命精神為內涵,組織接待旅游者開展緬懷學習的紅色旅游活動,傳承中華民族優良傳統。
3、組織開展全民國防教育,傳播國防知識、弘揚愛國主義精神。
4、保護歷史文化遺產,確保文物安全,繼承和發揚中華民族優秀文化傳統。
5、優化內部管理,提高服務水平和服務質量,在展出內容和展示手法、服務質量和教育效果、內部管理和環境面貌上不斷提高,努力挖掘教育基地所蘊含的精神內涵。
6、完成縣委縣政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
衡東縣羅帥故居管理處內設機構包括:本部門核定編制30人,實有在編人數20人,退休人員2人,臨聘人員21人。內設科室6個,分別是辦公室、研究室、宣講教育科、文物陳列保管科、安全保衛科和規劃發展科。
二、部門預算單位構成
衡東縣羅帥故居管理處預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣羅帥故居管理處本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算506.01萬元,其中,一般公共預算撥款222.01萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上級財政補助收入284萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加1.87萬元,主要原因是2021年工資普調導致人員經費增加。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算506.01萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出474.2萬元,社會保障和就業支出18.18萬元,住房保障支出13.63萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年增加1.87萬元,主要原因是2021年工資普調導致人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算506.01萬元,其中:
文化旅游體育與傳媒支出474.2萬元,占93.71%,
社會保障和就業支出18.18萬元,占3.59%,
住房保障支出13.63萬元,占2.69%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算316.01萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算190萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:2022年羅榮桓紀念館免費開放資金支出190萬元,主要用于故居紀念館的維護等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費107.94萬元,比上年預算減少4.81萬元,下降4.27%,主要原因是壓縮單位開支。
(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為15.5萬元,其中,公務接待費12萬元,公務用車購置及運行費3.5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.5萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加9.95萬元,主要是羅帥誕辰120周年導致接待支出增加。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0.2萬元,用于會務支出;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額88.6萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算88.6萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為506.01萬元,其中,基本支出316.01萬元,項目支出190萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表