發布時間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、主要負責縣城區的主次街道垃圾清掃保潔、清運和垃圾無害化處理及清洗降塵工作。
2、負責縣城區規劃區域內市容市貌保潔管理工作;負責城鎮垃圾處置費的收繳工作。
3、管理和協助鄉鎮垃圾處理和轉運及環境衛生服務市場。
4、縣城區內餐廚垃圾的收集和處理工作。
5、負責縣城區環衛設施的規劃、建設和管理。
6、負責全城垃圾站、斗的滅蚊除臭、護欄清洗工作。
(二)機構設置
衡東縣環境衛生所內設機構包括:內設股室八個,分別為辦公室、宣傳教育股、財務股、車輛運輸股、垃圾處置費收繳股、固體廢棄物無害化處理中心、餐廚垃圾股。本部門共有編制人數55人,實有人數47人,退休人數54人。
二、部門預算單位構成
衡東縣環境衛生所預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣環境衛生所本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算4,287.29萬元,其中,一般公共預算撥款收入4,287.29萬元。收入較去年減少139.68萬元,主要原因是項目資金有所縮減。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算4,287.29萬元,其中:社會保障和就業支出55.21萬元,城鄉社區支出4,192.91萬元,住房保障支出39.17萬元。支出較去年減少139.68萬元,主要原因是項目資金有所縮減。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算4,287.29萬元,其中:社會保障和就業支出55.21萬元,占1.29%;城鄉社區支出4,192.91萬元,占97.8%;住房保障支出39.17萬元,占0.91%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算741.29萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算3,546萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:城鄉社區環境衛生支出3,546萬元,主要用于清掃保潔市場服務化費用支出、合橋垃圾場清場及滲漏液處理費用、鄉鎮垃圾運送衡陽費用、臨時工工資費用、車輛保險費用、餐廚垃圾收集運輸服務費用、全城滅蚊除臭費用、全城護欄清洗費用、車輛維修油料費用等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費183.45萬元,比上年預算減少95.23萬元,下降34.17%,主要原因是今年機關運行經費沒有包含城鎮垃圾處置費,所以經費就減少。
(二)“三公”經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為1萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.5萬元,主要是秉著節約開支的原則,減少經費支出。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算2萬元,擬召開2-5次會議,人數10人,內容為參加上級主管部門會議的費用;培訓費預算3萬元,擬召開2-5次培訓,人數10人,內容為垃圾分類及參與勞動技能培訓等;擬舉辦3場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支2萬元,三八婦女節活動、環衛節慰問活動、老年節活動。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為4,287.29萬元,基本支出741.29萬元,單位項目支出3,546萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2024年部門預算表