發(fā)布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、工會的維護職能,維護職工的合法權益是工會的基本職責,工會在維護全國人民總體利益的同時,代表和維護職工的合法權益和民主權利,這是我國工會最重要最基礎的職能,是工會之所以存在的基礎。
2、工會的建設職能,是動員和組織廣大職工群眾積極參加改革建設,努力完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務,這是社會主義條件下,我國工會具有的一項社會職能。
3、工會的參與職能,是工會代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企業(yè)、事業(yè)和機關的民主管理,這是由于廣大職工在國家政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中處于主要地位,并在企業(yè)、事業(yè)、機關中享有民主權利,工會作為廣大會員和職工利益的代表而確定的一項社會職能。
4、工會的教育職能,是教育職工不斷提高思想、道德素質(zhì),建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍,這是由工人階級歷史使命與工人階級成員自身素質(zhì)的需要確定的。
(二)機構設置
衡東縣總工會內(nèi)設機構包括:內(nèi)設部室5個,分別為:辦公室、財務資產(chǎn)部、組織宣傳部、法保部、女工部。衡東縣總工會共有編制人數(shù)23人,實有人數(shù)18人。退休人數(shù)16人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:1、衡東縣總工會本級; 2、困難職工幫扶中心; 3、工人文化宮。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算564.55萬元,其中,一般公共預算撥款564.55萬元。收入較去年增加56.83萬元,主要原因是本單位增加了6名工作人員。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算564.55萬元,其中:一般公共服務支出534.12萬元,社會保障和就業(yè)支出17.39萬元,住房保障支出13.04萬元。支出較去年增加56.83萬元,主要原因是本單位增加了6名工作人員。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算564.55萬元,其中:一般公共服務支出534.12萬元,占94.61%,社會保障和就業(yè)支出17.39萬元,占3.08%,住房保障支出13.04萬元,占2.31%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算179.55萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算385萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:幫扶慰問款支出3萬元,主要用于正科級以上干部家屬去世慰問等方面;困難職工幫扶配套資金支出20萬元,主要用于幫扶困難職工等方面;勞模經(jīng)費支出8萬元,主要用于勞模慰問、宣傳、管理等方面;鄉(xiāng)鎮(zhèn)及基層工作經(jīng)費支出34萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會工作等方面;行政事業(yè)單位工會經(jīng)費支出320萬元,主要用于全縣工會工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2023年本部門機關運行經(jīng)費18.06萬元,比上年預算增加12.06萬元,增長201%,主要原因是本單位增加了6名工作人員。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算1萬元,擬召開工會全委擴大會議,人數(shù)240人,內(nèi)容為總結去年工會工作,部署今年工會工作,人事任免;培訓費預算0萬元,我單位2023年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為564.55萬元,其中,基本支出179.55萬元,項目支出385萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表