發布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹、宣傳、執行黨和國家教育工作方面的法律法規和方針政策,擬定全鎮教育改革與發展規劃并組織實施。
2、負責全鎮幼兒教育、義務教育、民辦教育,管理、指導、協調各學校教育工作。
3、負責本鎮人才隊伍建設工作,負責中小學校教師資格認定或申報;負責學校教職工考核、專業技術職務的評審申報工作。
4、各學校單位財務收支,負責全鎮中小學的行政監察工作,負責全鎮中小學和教育單位房舍普查、校舍改造、建設和維修,負責全鎮中小學收費管理和實施家庭困難學生資助等教育扶貧。
(二)機構設置
衡東縣高湖鎮教育管理服務中心內設機構包括:衡東縣高湖鎮教育管理服務中心內設機構7個,分別為:衡東縣高湖鎮高湖中學、衡東縣高湖鎮紅橋學校、衡東縣高湖鎮完全小學、衡東縣高湖鎮偉田完全小學、衡東縣高湖鎮旺垅小學、衡東縣高湖中心幼兒園、衡東縣紅橋中心幼兒園。本部門共有編制人數127人,在職教職工共127人,退休教師68人,遺屬補助22人,在校學生1676人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:衡東縣高湖鎮教育管理服務中心本級及衡東縣高湖鎮高湖中學、衡東縣高湖鎮紅橋學校、衡東縣高湖鎮完全小學、衡東縣高湖鎮偉田完全小學、衡東縣高湖鎮旺垅小學、衡東縣高湖中心幼兒園、衡東縣紅橋中心幼兒園。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算2,149.83萬元,其中,一般公共預算撥款1,742.9萬元,財政專戶管理資金收入215萬元,上級財政補助收入191.93萬元。收入較去年減少289.38萬元,主要原因是學生人數減少經費減少,項目建設減少。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算2,149.83萬元,其中:教育支出1,918.81萬元,社會保障和就業支出132.01萬元,住房保障支出99.01萬元。支出較去年減少289.38萬元,主要原因是學生人數減少,經費減少,項目建設減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,934.83萬元,其中:教育支出1,703.81萬元,占88.06%,社會保障和就業支出132.01萬元,占6.82%,住房保障支出99.01萬元,占5.12%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算1,905.05萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算29.78萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:學生資助經費支出29.78萬元,主要用于資助貧困學生生活補助等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年本部門機關運行經費220.82萬元,比上年預算減少15.26萬元,下降6.46%,主要原因是學生人數減少,經費減少。
(二)“三公”經費預算:2023年本部門“三公”經費預算數為1.95萬元,其中,公務接待費1.95萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.01萬元,主要是減少了三公經費的開支。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算15萬元,擬召開學校會議、黨務會議、部門會議,會議大約40次,人數約130人,內容為學校開學前的準備工作會議、教學期間的工作會議、期末結束工作會議等,黨員學習等會議,扶貧工作會議、招生工作會議,財務工作會議等各個部門日常工作會議等;培訓費預算15.49萬元,擬開展教師培訓,人數130人,內容為教師上崗培訓、教師業務提升培訓、校本研修培訓等;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2,149.83萬元,其中,基本支出2,120.05萬元,項目支出29.78萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表