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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣文學藝術界聯合會2024年度部門預算公開說明

發布時間:2024-03-20

 

  

 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

(二)機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算 

(二)支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

(一)基本支出 

(二)項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費 

(二)“三公”經費預算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購情況 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2024年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、宣傳貫徹黨的文藝工作路線、方針、政策,對各文藝團體會員、文藝工作者和文藝組織、文藝群體履行團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權基本職能,發揮在行業建設中的主導作用。 

2、組織引導廣大文藝工作者深入實踐、深入生活、深入群眾,精心創作文藝精品,繁榮發展文藝事業。 

3、組織開展文藝界與社會各界的聯系和交流活動,促進文藝創作事業發展。 

4、負責培養德藝雙馨文藝工作者和優秀文藝作品,發現、培養和扶持文藝人才。 

5、依法維護文藝團體會員和文藝工作者的合法權益。參與組織文化交流活動,支持發展文化產業。開展文藝領域的行業培訓、行業自律、志愿服務和行業管理工作。 

6、全力打造陳少梅美術館。負責陳少梅美術館的維護、展覽、宣傳、保護和管理,舉辦公益性講座、交流等活動,提升衡東文化品位,豐富大眾精神生活。 

7、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

(二)機構設置 

衡東縣文學藝術界聯合會內設機構包括:內設股室1個,為組聯室。本部門共有編制人數10人,實有人數9人,退休人數2人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:1、衡東縣文學藝術界聯合會部門本級;2、二級機構:陳少梅美術館。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算135.99萬元,其中,一般公共預算撥款收入135.99萬元。收入較去年增加16.13萬元,主要原因是實施零基預算管理,調整支出結構,提高公用經費標準,壓減非三保、非剛性項目支出。 

(二)支出預算:2024年本部門支出預算135.99萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出118.96萬元,社會保障和就業支出9.73萬元,住房保障支出7.3萬元。支出較去年增加16.13萬元,主要原因是實施零基預算管理,調整支出結構,提高公用經費標準,壓減非三保、非剛性項目支出。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算135.99萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出118.96萬元,占87.48%;社會保障和就業支出9.73萬元,占7.15%;住房保障支出7.3萬元,占5.37%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算109.99萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算26萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:其他文化和旅游支出26萬元,主要用于“衡東縣文學藝術獎”、陳少梅美術館的運營維護和采風交流創作等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費19.34萬元,比上年預算增加8.61萬元,增長80.24%,主要原因是實施零基預算管理,調整支出結構,提高公用經費標準,壓減非三保、非剛性項目支出。 

(二)“三公”經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發生變化。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算0萬元,我單位2024年度無會議費預算支出;培訓費預算0萬元,我單位2024年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。 

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為135.99萬元,基本支出109.99萬元,單位項目支出26萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預算表 

220001_衡東文學藝術界聯合會



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