發布時間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹落實黨和國家、省市有關旅游業的法律、法規和方針、政策;貫徹落實國家、省、市旅游行業設施標準和服務標準;協助局機關擬定全縣旅游業發展規劃并組織實施。
2、參與旅游項目開發、改造和升級的前期服務工作;協助全縣旅游資源的普查、規劃和相關保護工作;參與協調旅游行業招商引資和項目引進工作;協調處理景區景點周邊關系。
3、參與實施旅游宣傳和重大促銷活動、開拓旅游市場;參與旅游商品、紀念品的開發和相關工作。
4、協助實施全縣旅游景區(點)、旅游星級飯店、旅行社及旅行社服務網點以及其他旅游業經營單位的初審或報批工作;參與旅游安全、旅游保險和旅游娛樂文化工作。
5、指導旅游教育、培訓工作,實施全縣旅游專業人才培訓,協助開展旅游從業人員的職業資格和等級考試認證的有關工作;參與社會導游的統一管理;協助局機關做好縣旅游協會相關事務性工作。
6、參與全縣旅游信息化工作;參與全縣旅游經濟運行的監測和發布;承擔全縣旅游信息的收集、統計和上報,提供旅游信息咨詢;協助處理旅游投訴的相關工作。
7、完成縣文化旅游廣電體育局交辦的其他工作。
(二)機構設置
衡東縣旅游服務中心內設機構包括:內設股室3個,分別為辦公室、行業服務股、市場開發股。本部門共有編制人數9人,實有人數8人,離退休人數1人。
二、部門預算單位構成
衡東縣旅游服務中心預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣旅游服務中心本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算102.87萬元,其中,一般公共預算撥款收入102.87萬元。收入較去年增加1.49萬元,主要原因是本年度提高了公用經費標準。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算102.87萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出89.22萬元,社會保障和就業支出7.8萬元,住房保障支出5.85萬元。支出較去年增加1.49萬元,主要原因是提高了公用經費標準。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算102.87萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出89.22萬元,占86.73%;社會保障和就業支出7.8萬元,占7.58%;住房保障支出5.85萬元,占5.69%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算82.87萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算20萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:文化和旅游管理事務支出20萬元,主要用于旅游工作及行業安全生產管理等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費9.53萬元,比上年預算增加2.33萬元,增長32.36%,主要原因是實施零基預算管理,調整支出結構,提高公用經費標準,壓減非三保、非剛性支出。
(二)“三公”經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為1.6萬元,其中,公務接待費1.6萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.2萬元,主要是嚴格控制三公經費支出,減少公務接待情況。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算0萬元,我單位2024年度無會議費預算支出;培訓費預算0萬元,我單位2024年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為102.87萬元,基本支出82.87萬元,單位項目支出20萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2024年部門預算表