發布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、開展全民健身政策、法規、科普知識宣傳;指導開展群眾體育運動,引導各類人群科學鍛煉并舉辦各類運動項目培訓。
2、負責組織、策劃與管理全縣性各項群眾體育賽事和全民健身活動的開展。
3、開展社會體育指導員的培訓與管理工作,并推動全民健身志愿服務工作的發展。
4、承擔全縣國民體質監測服務工作;建立全縣國民體質監測數據庫,掌握全縣國民體質變化規律;開展各類人群體質測定服務工作。
5、指導和管理群眾體育組織建設;管理和維護全縣公共基礎體育設施;負責全縣體育彩票的宣傳、發行與管理,開展體育彩票業務培訓與咨詢。
6、研究制定全縣競技體育的發展規劃、訓練方針與項目布局;開展青少年業余體育訓練,承擔競賽人才的培養與輸送;負責參加全國、省、市各賽事的備賽參賽工作。
7、承辦縣文化體育廣電新聞出版局交辦的其它工作。
(二)機構設置
衡東縣全民健身服務中心內設機構包括:縣全民健身服務中心內設股室4個,分別為:辦公室、競技訓練股、群眾體育股、體育場館管理站(國民體質監測站)。本部門共有編制人數12人,實有人數 11人。退休2人。
二、部門預算單位構成
衡東縣全民健身服務中心預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣全民健身服務中心本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算168.09萬元,其中,一般公共預算撥款168.09萬元。收入較去年增加10.73萬元,主要原因是人員調入,人員經費相應增加。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算168.09萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出149.87萬元,社會保障和就業支出10.41萬元,住房保障支出7.81萬元。支出較去年增加10.73萬元,主要原因是人員增加,相應的工資,養老、住房支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算168.09萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出149.87萬元,占89.16%,社會保障和就業支出10.41萬元,占6.19%,住房保障支出7.81萬元,占4.65%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算118.09萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算50萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:競技訓練參賽經費支出25萬元,主要用于業余體校訓練及參賽經費等方面;農健工程和送體育器材下鄉工作經費支出5萬元,主要用于體育器材的巡查和維護等方面;全民健身事業經費支出20萬元,主要用于全民健身活動的開展經費等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年本部門機關運行經費10.11萬元,比上年預算增加2萬元,增長24.66%,主要原因是增加在職人員,相應增加公用經費。
(二)“三公”經費預算:2023年本部門“三公”經費預算數為4.5萬元,其中,公務接待費4.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2023年度無培訓費支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額50萬元,其中,貨物類采購預算50萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為168.09萬元,其中,基本支出118.09萬元,項目支出50萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表