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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣融媒體中心2022年部門預算公開說明

發布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

19、國有資本經營預算支出 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2022年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、全面貫徹執行黨中央、國務院和省市縣委、縣政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發展有關路線、方針、政策和國家的法律、法規,把握好輿論導向和文藝方針,不斷提高節目質量,當好黨和政府及人民群眾的喉舌。 

2、負責融媒體中心的事業發展示;制定和實施全縣融媒體中心內部發展規劃;貫徹實施國家、省、市、縣有關融媒體、廣播電視事業的政策法規、條例、標準和規定,負責廣播電視、網絡、“兩微一端”新媒體等傳播媒介的科技工作,抓好新技術引進和開發推廣;組織和實施融媒體中心重大工程,加快融媒體中心的建設和發展。 

3、負責衡東電視臺、衡東人民廣播電臺等傳統媒體,衡東新聞網站、微信公眾號、手機客戶端、抖音、微博和縣直各單位、各鄉鎮微信公眾號等新興媒體,圍繞縣委、縣政府中心工作和社會民生,充分利用媒體資源,組織實施全縣新聞宣傳工作和重大宣傳報道活動,實現新聞平臺互通、欄目共享;負責策劃大型網上宣傳活動;負責網站內的欄目開發設計和管理,豐富網頁上內容,全方位宣傳衡東。 

4、負責融媒體中心廣播電視節目、新媒體節目的采編、制作、審核、播放、交流及中央、省、市廣播、電視的轉播,加強廣播電視節目的優質安全傳輸、播出和設備設施安全防范等工作。 

5、立足媒體資源優勢,拓展經營媒體廣告、影視文化、教育培訓、電子商務、智慧城市、會展經濟、廣電文化等傳媒衍生產業,確保國有資產保值增值,補充傳媒業務發展所需經費。 

6、加強融媒體中心隊伍的思想政治建設、職業道德教育、技術業務培訓和人才培養工作,研究和推進內部管理體制的改革。 

7、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

(二)機構設置 

衡東縣融媒體中心內設機構包括:本部門共有編制人數133人,實有人數92人,內設股室12個(無副科級單位),分別為:綜合股、計財股、融媒體指揮股、新聞采訪股、專題專欄股、技術保障股、外宣聯絡股、電視新聞編輯部、廣播電臺編輯部、新媒體中心、廣播電視傳輸網絡中心、廣電文化傳媒中心。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣融媒體中心預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣融媒體中心本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,413.4萬元,其中,一般公共預算撥款1,413.4萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加131.84萬元,主要原因是人員工資提標及2020年、2021年績效目標考核獎勵等支出。 

(二)支出預算:2022年本部門支出預算1,413.4萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出1,248.26萬元,社會保障和就業支出87.92萬元,住房保障支出77.22萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年增加131.84萬元,主要原因是人員工資提標及2020年、2021年績效目標考核獎勵等支出。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,413.4萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出1,248.26萬元,占88.32%,社會保障和就業支出87.92萬元,占6.22%,住房保障支出77.22萬元,占5.46%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算1,332.8萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算80.6萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:老年支部支出2.6萬元,主要用于老年支部開展黨務活動等方面;“村村響”設備電費支出16萬元,主要用于村村響設備電費開支等方面;濱江廣場LED及楊山電視塔亮化設施維修支出8萬元,主要用于濱江廣場LED及楊山電視塔亮化設施維修費用等方面;農村廣播村村響運行維護經費支出54萬元,主要用于全縣17個鄉鎮前端機房、256個行政村(社區)村級機房運行和高音喇叭音柱的安裝維護等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費275.66萬元,比上年預算減少10.6萬元,下降3.7%,主要原因是壓縮了公用經費,人員相比去年減少,人員經費減少。 

(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為20萬元,其中,公務接待費5萬元,公務用車購置及運行費15萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費15萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少3萬元,主要是厲行節約、壓縮開支。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算1.5萬元,擬召開農村廣播村村響運行維護管理工作會;培訓費預算1.5萬元,擬參加省市級新聞媒體單位培訓;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,413.4萬元,其中,基本支出1,332.8萬元,項目支出80.6萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預算表 

2022融媒體中心整體支出績效目標表

2022融媒體中心項目支出績效目標表(不超過50萬元的匯總填列)

2022融媒體中心項目支出績效目標表(超過50萬元的單列)

衡東縣融媒體中心政府購買服務支出預算表

衡東縣融媒體中心政府采購預算表

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