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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門預算公開說明

發(fā)布時間:2023-03-15

 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化、新聞出版、版權、體育管理的方針、政策和法律、法規(guī);擬定文化市場行政執(zhí)法工作的規(guī)范性文件、總體規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。 

2、負責全縣“掃黃打非”有關工作任務的檢查落實;承擔“掃黃打非”執(zhí)法工作。 

3、負責對網(wǎng)絡、網(wǎng)吧、電子游戲、游藝娛樂、歌舞娛樂、演出市場、藝術培訓、美術品、藝術品銷售等場所及文物保護管理、經(jīng)營、建設工程的文物勘探等活動的監(jiān)督檢查和對違法違規(guī)行為進行查處。 

4、負責對圖書、報刊、期刊、音像制品、電子出版物、網(wǎng)絡出版、計算機軟件等市場進行監(jiān)督檢查,對復印打字、印刷復制和出版物發(fā)行中的違法違規(guī)行為進行查處;查處侵權盜版行為。 

5、負責查處非法安裝和設置衛(wèi)星電視廣播接收設施、違法接收和傳遞境外衛(wèi)星電視節(jié)目及走私盜版影片放映行為。 

6、負責對全縣轄區(qū)內(nèi)旅游景點、旅行社經(jīng)營、管理情況及導游人員進行監(jiān)督檢查;受理、調(diào)查、處理游客投訴案件,依據(jù)法律法規(guī)有關規(guī)定對違規(guī)旅行社、導游人員進行行政處罰。 

7、負責全縣文化市場綜合執(zhí)法中跨區(qū)域案件和領導交辦的重大案件的查處工作。 

8、承辦縣委、縣政府、文旅局和上級有關部門交辦的其他事項。 

(二)機構設置 

衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設機構包括:內(nèi)設股室2個:辦公室、執(zhí)法綜合股。本部門共有編制人數(shù)21人,實有人數(shù)18人。離休0人,退休1人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算217.49萬元,其中,一般公共預算撥款217.49萬元。收入較去年增加20.44萬元,主要原因是新增在職人員使人員經(jīng)費增加,以及非稅收入增加。 

(二)支出預算:2023年本部門支出預算217.49萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出187.02萬元,社會保障和就業(yè)支出17.41萬元,住房保障支出13.06萬元。支出較去年增加20.44萬元,主要原因是人員增加使人員經(jīng)費支出增加;開展文化執(zhí)法方面的支出增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算217.49萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出187.02萬元,占85.99%,社會保障和就業(yè)支出17.41萬元,占8%,住房保障支出13.06萬元,占6%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算204.49萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算13萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:12318文化和旅游舉報獎勵經(jīng)費支出3萬元,主要用于文化和旅游舉報執(zhí)法等方面;全國文化市場監(jiān)管服務平臺辦案系統(tǒng)維護支出5萬元,主要用于監(jiān)管辦案平臺維護等方面;掃黃打非五大專項整治執(zhí)法檢查工作經(jīng)費支出5萬元,主要用于掃黃打非專項執(zhí)法檢查等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經(jīng)費:2023年本部門機關運行經(jīng)費28.63萬元,比上年預算增加11.68萬元,增長68.91%,主要原因是人員調(diào)入及工會、福利費增加以及開展文化執(zhí)法方面的支出增加。 

(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.6萬元,其中,公務接待費1.6萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少0.4萬元,主要是貫徹上級“厲行節(jié)約”的精神,嚴格控制三公經(jīng)費的開支。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2023年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關活動計劃。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為217.49萬元,其中,基本支出204.49萬元,項目支出13萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門預算表 

 

200006__衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊部門預算公開表

衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊部門整體支出績效目標表

2023年衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊項目支出績效目標表



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