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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣南灣鄉教育管理服務中心2022年部門預算公開說明

發布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

 


  

 

第一部分 2022年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、貫徹落實上級關于教育教學工作等法律、法規文件精神。 

2、全面促進基礎教育的發展。 

3、負責教育信息的基本統計與分析。 

4、職責范圍內歸口管理本鄉鎮教育經費統計及其教職工待遇核發等。 

5、指導本鄉鎮所轄學校的規范性日常業務處理能力及教育教學管理等工作。 

6、完成縣政府及上級主管部門交辦的其他任務。 

(二)機構設置 

衡東縣南灣鄉教育管理服務中心內設機構包括:本部門共有編制人數53人,實有人數53人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣南灣鄉教育管理服務中心設機構數5個,分別是南灣學校、南灣完小、江東小學、塘下小學和南灣中心幼兒園,納入預算的單位包括部門本級預算和上述的5個單位。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,047.52萬元,其中,一般公共預算撥款701.35萬元,政府性基金預算撥款0萬元,財政專戶管理資金收入73萬元,上級財政補助收入273.17萬元,上年結轉0萬元。收入較去年減少9.32萬元,主要原因是人員減少。 

(二)支出預算:2022年本部門支出預算1,047.52萬元,其中:教育支出958.07萬元,社會保障和就業支出51.12萬元,住房保障支出38.34萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年減少9.32萬元,主要原因是人員減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算974.52萬元,其中:教育支出885.07萬元,占90.82%,社會保障和就業支出51.12萬元,占5.25%,住房保障支出38.34萬元,占3.93%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算758.52萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算216萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:南灣完小廚房設備更新支出5萬元,主要用于增加設施投入,改善廚房條件等方面;南灣完小教師宿舍支出161萬元,主要用于增加設施投入,改善教師住宿條件等方面;南灣學校學生宿舍支出50萬元,主要用于增加設施投入,改善學生住宿條件等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費66.88萬元,比上年預算減少45.84萬元,下降40.67%,主要原因是人員減少。 

(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為0.9萬元,其中,公務接待費0.9萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.38萬元,主要是減少公務接待次數。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算4.77萬元,擬召開會議240人次,內容為教育教學、安全、疫情防控、財務、扶貧、基建等等;培訓費預算6.28萬元,擬開展培訓100人次,內容為校本研修和校外學習培訓;擬舉辦10場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算2.07萬元,擬舉辦元旦晚會、六一文藝匯演、國慶文藝匯演、拔河比賽、登山比賽等活動。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,047.52萬元,其中,基本支出831.52萬元,項目支出216萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預算表 

50萬元以上項目績效考核目標申報表

50萬元以下項目績效考核目標申報表

政府購買服務支出預算表

整體績效考核目標申報表

政府采購預算表

185026__南灣鄉教管中心部門預算公開表


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