發布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、認真貫徹執行中央和省、市黨政領導機關關于黨史、方志工作的方針政策,負責制定全縣黨史、方志編輯出版規劃,并具體組織實
2、全面征集全縣各個歷史時期的黨史資料,組織專題調查,編輯出版《中共衡東縣基層組織史資料》及其他地方黨史讀物,轉化利用黨史研究成果,充分發揮其“存史、資政、育人”作用
3、開展各種形式的黨史宣傳教育,參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動,負責對全縣范圍內涉及黨史的相關活動進行協調、管理及黨史資料的審核。
4、認真搞好《衡東年鑒》《衡東縣志》及其他地方志書的組稿、編輯、出版、發行工作,為社會各界提供服務;組織整理和點校舊志;組織開發利用地方志資源。
6、負責全縣黨史聯絡工作的組織、協調;負責老干部回憶錄的征集、整理、出版;動員和組織廣大老干部參與黨史工作;承擔縣委黨史聯絡組活動的具體組織和日常服務工作。
7、完成上級業務主管部門交辦的專題資料征集、調研、整理和撰寫任務
8、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
中共衡東縣黨史研究室內設機構包括:本單位共有編制數10人,在職人員8人。內設股室4個,分別為:辦公室、黨史研究組、地方志編纂組、黨史聯絡組。
二、部門預算單位構成
中共衡東縣黨史研究室預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含中共衡東縣黨史研究室本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算137.87萬元,其中,一般公共預算撥款137.87萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加7.33萬元,主要原因是增加個人績效獎。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算137.87萬元,其中:一般公共服務支出118.51萬元,社會保障和就業支出13.12萬元,住房保障支出6.24萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年增加7.33萬元,主要原因是增加個人績效獎。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算137.87萬元,其中:一般公共服務支出118.51萬元,占85.96%,社會保障和就業支出13.12萬元,占9.52%,住房保障支出6.24萬元,占4.53%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算97.87萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算40萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:《衡東年鑒》2022年支出5萬元,主要用于差旅費、印刷費、辦公費等方面;編輯《衡東縣志》支出15萬元,主要用于差旅費、印刷費、勞務費、接待費、會議費等方面;黨史聯絡組各項開支支出20萬元,主要用于差旅費、印刷費、勞務費、會議費、黨史聯絡組其他開支等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費10.42萬元,比上年預算增加1.12萬元,增長12.04%,主要原因是工會經費增加。
(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為1.8萬元,其中,公務接待費1.8萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.06萬元,主要是減少開支。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算1萬元,黨史聯絡組召開會議;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦6場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算6萬元,用于工會活動全年開支。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為137.87萬元,其中,基本支出97.87萬元,項目支出40萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表