發布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執行黨和國家有關經濟開發區的方針、政策,組織實施國家相關法律、執行上級黨委、政府的政策、決議,依法擬定開發區的行政管理規章。
2、根據全縣經濟社會發展總體規劃,編制、審批和管理經濟開發區規劃,經縣委、縣政府批準后組織實施。
3、負責經濟開發區的黨建、宣傳、群團工作。
4、創建便捷高效的招商引資服務機制,審核和審批區內的企業和投資項目,為入區企業代辦相關手續。
5、統籌管理和使用經濟開發區的各項經濟利益。
6、依法實施開發區環境保護,搞好環境污染綜合治理,建設環境友好型經濟開發區。
7、依法整頓開發區社會治安,維護開發區良好社會和經濟秩序,積極創建平安和諧經濟開發區。
8、監督縣直相關職能部門對經濟開發區的職能授權到位;統一管理相關部門派駐開發區的機構和人員的工作。
9、承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
(二)機構設置
湖南衡東經濟開發區管理委員會內設機構包括:分別設立5個內設機構,1、辦公室;2、招商合作部;3、建設規劃部;4、社會事務管理部;5、財政局。本部門共有編制人數36人,實有在職人數35人,退休1人。
二、部門預算單位構成
湖南衡東經濟開發區管理委員會預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湖南衡東經濟開發區管理委員會本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算991.4萬元,其中,一般公共預算撥款991.4萬元。收入較去年增加82.81萬元,主要原因是增加了項目資金。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算991.4萬元,其中:一般公共服務支出933.34萬元,社會保障和就業支出33.18萬元,住房保障支出24.88萬元。支出較去年增加82.81萬元,主要原因是增加了項目經費。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算991.4萬元,其中:一般公共服務支出933.34萬元,占94.14%,社會保障和就業支出33.18萬元,占3.35%,住房保障支出24.88萬元,占2.51%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算404.4萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算587萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:安全生產經費、環保整治支出11萬元,主要用于園區的安全生產整治和園區環保整治等方面;非公黨建支出8萬元,主要用于園區企業黨建等方面;工程項目第三方評價咨詢費支出100萬元,主要用于申請第三方評價咨詢等方面;化工園區申報經費支出100萬元,主要用于進行化工園區申報等方面;擴區咨詢項目經費支出260萬元,主要用于園區調區、擴區工程評估等方面;信訪、綜治維穩支出16萬元,主要用于園區突發問題及征地協調問題等方面;招商引資支出78萬元,主要用于招商引資各方面支出等方面;周邊村水費支出14萬元,主要用于園區周邊村民自來水水費等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年本部門機關運行經費41.31萬元,比上年預算減少3.97萬元,下降8.77%,主要原因是單位人員異動。
(二)“三公”經費預算:2023年本部門“三公”經費預算數為3萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1萬元,主要是根據八項規定,壓縮三公經費。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0.5萬元,用于特殊情況召開的緊急會議;培訓費預算0.5萬元,根據工作實際情況,需要培訓的開支;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為991.4萬元,其中,基本支出404.4萬元,項目支出587萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表