發布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責全縣扶貧開發工作的統籌協調、服務指導和監督管理工作。
2、負責擬訂全縣扶貧開發發展規劃、扶貧標準、政策措施、目標任務和年度計劃,并組織實施;參與擬訂涉及貧困地區經濟社會發展的政策和規劃。
3、負責會同有關部門開展扶貧開發相關項目和資金的使用管理、績效評估和監督檢查等工作,指導扶貧開發項目的實施。
4、負責組織開展扶貧信息體系建設,建立扶貧開發統計監測體系,承擔全縣扶貧開發情況的統計、監測和動態調整;負責指導扶貧系統統計和信息化建設工作;負責扶貧開發宣傳工作。
5、負責組織、協調、指導全縣脫貧攻堅工作,組織實施精準扶貧、精準脫貧工作;負責開展扶貧業務培訓。
6、負責會同有關部門組織開展全縣脫貧攻堅督查、考核工作。
7、負責指導和協調全縣社會力量參與扶貧開發;協同有關部門擬訂駐村幫扶計劃,組織協調縣直機關、駐衡各單位的駐村幫扶工作。
8、承擔協調扶貧開發系統風險防控、涉貧信訪和輿情處置工作責任。
9、配合紀委監委、審計部門做好扶貧開發相關項目和資金的審計、檢查工作。
10、統籌協調縣對口扶貧協作有關工作。
11、承辦縣扶貧開發領導小組的日常工作和交辦的其他事項。
12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
衡東縣扶貧開發辦公室內設機構包括:本單位共有編制人數22人,實有人數18人。內設股室5個,分別為綜合股、督查考核股、政策協調股、計劃財務股、貧困監測股。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算:1、縣扶貧開發辦公室部門本級。2、本單位下設一個二級機構——衡東縣扶貧開發事務中心,納入本單位預算編制范圍的歸口管理部門及單位包括:內設機構及扶貧開發事務中心,以上部門一并進行預算公開。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算321.66萬元,其中,一般公共預算撥款321.66萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加23.3萬元,主要原因是人員工資及其他相關支出的增加。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算321.66萬元,其中:社會保障和就業支出16.24萬元,農林水支出293.24萬元,住房保障支出12.18萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年增加23.3萬元,主要原因是人員工資及其他相關支出的增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算321.66萬元,其中:社會保障和就業支出16.24萬元,占5.05%,農林水支出293.24萬元,占91.16%,住房保障支出12.18萬元,占3.79%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算186.66萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算135萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:2022年常態化督查工作經費支出65萬元,主要用于對鄉鎮及村進行專項督查和迎接上級各項考核等方面;2022年鄉村振興業務培訓支出30萬元,主要用于對全縣鄉村干部及工作隊成員進行政策業務培訓等方面;2022年鄉村振興政策宣傳經費支出40萬元,主要用于在全縣進行鄉村振興政策的宣傳等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費12.51萬元,比上年預算增加0.65萬元,增長5.48%,主要原因是單位機關運行經費的剛性支出增加。
(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為17萬元,其中,公務接待費11萬元,公務用車購置及運行費6萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費6萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少3萬元,主要是2022年年初預算減少,壓縮開支。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算1萬元,擬召開鄉村振興工作會議4次,參會人數200人;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無節慶、晚會等內容。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為321.66萬元,其中,基本支出186.66萬元,項目支出135萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表