返回頂部

衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣農村能源服務中心2023年部門預算公開說明

發布時間:2023-03-15

目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、研究擬定全縣農村能源發展規劃和年度計劃。 

2、負責對從事農村能源用能產品生產、經營的單位或個人進行指導和監督。 

3、負責對從事農村能源工作設計、施工的單位進行監督管理,執行有關農村能源建設技術標準。 

4、抓好農村能源開發利用,農村節能工作。 

5、承辦縣委、縣政府及上級業務主管部門交辦的其它事項。 

(二)機構設置 

衡東縣農村能源服務中心內設機構包括:內設股室3個,分別為綜合股、財務股、項目股。本部門共有編制數9個,實有在職人數6人,離退休人數6人,其中離休0人,退休6人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣農村能源服務中心預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣農村能源服務中心本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算89.93萬元,其中,一般公共預算撥款89.93萬元。收入較去年增加15.23萬元,主要原因是招考新進3人,人員經費增加。 

(二)支出預算:2023年本部門支出預算89.93萬元,其中:社會保障和就業支出5.82萬元,農林水支出80.04萬元,住房保障支出4.07萬元。支出較去年增加15.23萬元,主要原因是招考新進3人,人員經費支出增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算89.93萬元,其中:社會保障和就業支出5.82萬元,占6.47%,農林水支出80.04萬元,占89%,住房保障支出4.07萬元,占4.53%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算69.93萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算20萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:農村能源項目評審經費支出20萬元,主要用于農村能源評審、安全監管等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費:2023年本部門機關運行經費8.04萬元,比上年預算增加3.57萬元,增長79.87%,主要原因是新進3人,單位運行經費人員支出增加。 

(二)“三公”經費預算:2023年本部門“三公”經費預算數為1萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2023年度無培訓費支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為89.93萬元,其中,基本支出69.93萬元,項目支出20萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門預算表 

 

160007__衡東縣農村能源服務中心部門預算公開表

衡東縣農村能源服務中心整體支出績效目標表

衡東縣農村能源服務中心項目支出績效目標表



亚洲精品午夜国产va久久| 一本色道久久88综合亚洲精品高清| 国产精品视频不卡| 中文字幕色婷婷在线精品中| 国产精品综合专区中文字幕免费播放| 国产成人精品视频播放| 国内精品综合久久久40p| 精品无码成人久久久久久| 97精品人人妻人人| 日韩人妻无码精品专区| 在线观看国产精品va| 亚洲av永久无码精品天堂久久| 国产亚洲精品AA片在线观看不加载| 无码国产精品久久一区免费| 婷婷国产成人精品视频| 久草热久草热线频97精品 | 久久精品日日躁精品| 精品国产亚洲一区二区三区在线观看| 国内精品免费在线观看| 亚洲第一永久AV网站久久精品男人的天堂AV| 7m精品福利视频导航| 国农村精品国产自线拍| 国产精品美女视视频专区| 99久久er这里只有精品18| 久草视频这里只有精品| 久久久久亚洲精品中文字幕| 网曝门精品国产事件在线观看| 久久久无码精品亚洲日韩京东传媒| AV无码精品一区二区三区宅噜噜 | 国产成人无码久久久精品一| 亚洲福利精品电影在线观看| 精品欧洲男同同志videos| 热99re久久精品2久久久| 97久久精品无码一区二区天美| 日韩精品无码专区免费播放| 亚洲精品无码AV人在线播放| 亚洲人午夜射精精品日韩| 国产免费久久精品久久久| 成人精品一区二区不卡视频| 国产精品自在自线视频| 2021国产成人午夜精品|