發布時間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執行有關農業機械工作的方針政策和法律法規,貫徹落實國家農業機械化產業政策,研究提出全縣農業機械化發展措施建議,引導全縣農業機械化產業結構調整,不斷提高農業機械生產、普及和應用水平。
2、承擔全縣農業機械化事業發展規劃和有關標準、技術規范的研究工作。
3、負責擬定農業機械化科技、教育發展規劃和實施計劃;負責組織農業機械投入抗災救災工作;負責農業機械化各類經濟指標的統計、分析和信息網絡建設;負責組織國家農業機械購置、農業機械報廢、農業機械作業等補貼政策項目的實施;負責組織農業機械推廣項目的遴選、申報和實施;負責組織農業機械跨區作業;負責農業機械化新機具、新技術的引進、試驗和推廣。
4、指導培育全縣農業機械化生產經營主體和社會服務體系建設等。
5、對接省農機事務中心所有工作職責,對接衡陽市農業技術服務中心有關農業機械化工作職責。
(二)機構設置
衡東縣農機事務中心內設機構包括:內設股室7個,分別為:綜合股、財務股、科教質量股、技術推廣股、產業發展股、信息服務股、試驗鑒定股。本部門共有編制人數25人,實有人數20人,離休1人,退休人數28人,遺屬補助人數4人。
二、部門預算單位構成
衡東縣農機事務中心預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣農機事務中心本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,428.49萬元,其中,一般公共預算撥款收入326.49萬元,上級財政補助收入1,102萬元。收入較去年增加1,099.11萬元,主要原因是增加了上級項目支出。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算1,428.49萬元,其中:社會保障和就業支出24.6萬元,農林水支出1,386.25萬元,住房保障支出17.64萬元。支出較去年增加1,099.11萬元,主要原因是增加了上級項目支出。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,428.49萬元,其中:社會保障和就業支出24.6萬元,占1.72%;農林水支出1,386.25萬元,占97.04%;住房保障支出17.64萬元,占1.23%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算281.49萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算1,147萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:事業運行支出45萬元,主要用于農機購置累補和農機新技術推廣、農機免費監理和農機安全生等方面;農業生產發展支出1,102萬元,主要用于上級農機購置補貼打卡資金等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費24.75萬元,比上年預算增加9.97萬元,增長67.46%,主要原因是實施零基預算管理,調整支出結構,提高公用經費標準,壓減非三保、非剛性支出。
(二)“三公”經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為0.8萬元,其中,公務接待費0.8萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發生變化。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算1.3萬元,擬召開農機購置業務辦理、農機安全生產、等會議,人數280人,內容為農機購置補貼和農機安全生產業務培訓會;培訓費預算1.5萬元,擬召開農機新機具、新技術培訓,人數120人,內容為水稻機插機拋無人駕駛技術培訓;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,428.49萬元,基本支出281.49萬元,單位項目支出1,147萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2024年部門預算表