發布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責組織調查全縣農村基礎設施情況,編制全縣農田基本建設總體規劃,中長期規劃,建立項目庫。
2、負責組織全縣農田基本建設項目立項前的實地勘察和評估論證,年度計劃的編制、審查和報批,項目實施中的檢查、監督的指導,項目建成后的驗收、結算。
3、負責組織全縣農田基本建設項目招投標和工程監理工作,項目實施全過程的指導及建后管護。
4、負責組織農田基本建設項目的資金使用;編制財政投入農田基本建設項目的年度預算和決算;辦理項目資金年度撥款、借款事項,配合審計部門開展項目資金審計工作。
5、負責編報全縣農田基本建設項目工程資金統計報表、分析項目計劃執行和資金使用情況,監測評價資金的使用效益。
6、負責組織在農田基本建設項目區示范推廣先進農業科技成果和實用技術,提高農田基本設施的科技含量。
7、負責組織開展農田基本建設宣傳調研和綜合信息上報工作,搞好本中心信息系統的建設與管理。
8、完成縣委、縣政府、縣農業農村局交辦的其他任務。
(二)機構設置
衡東縣農業農村信息服務中心內設機構包括:內設股室六個,包括綜合股、財務股、土地治理股、工程評審股、工程監理股、市場信息股6個股室。本部門共有編制人數19人,實有人數19人。退休人員11人。
二、部門預算單位構成
衡東縣農業農村信息服務中心預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣農業農村信息服務中心本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算239.07萬元,其中,一般公共預算撥款239.07萬元。收入較去年增加33.49萬元,主要原因是編制人數較去年增加,經費相應增加。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算239.07萬元,其中:社會保障和就業支出18.07萬元,農林水支出207.45萬元,住房保障支出13.55萬元。支出較去年增加33.49萬元,主要原因是編制人數較去年有所增加,經費相應增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算239.07萬元,其中:社會保障和就業支出18.07萬元,占7.56%,農林水支出207.45萬元,占86.77%,住房保障支出13.55萬元,占5.67%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算213.07萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算26萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:高標準農田建設項目工作經費支出26萬元,主要用于高標準農田建設項目前期工作經費,主要是評審工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年本部門機關運行經費15.71萬元,比上年預算增加5.87萬元,增長59.65%,主要原因是編制人數較上年有所增加,運行經費也有所增加。
(二)“三公”經費預算:2023年本部門“三公”經費預算數為0.45萬元,其中,公務接待費0.45萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算1萬元,主要是開有關高標準農田建設項目工作會議,人數約70人;培訓費預算0.9萬元,主要是干部職工網上教育培訓,人數約30人;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,開展相關賽事。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為239.07萬元,其中,基本支出213.07萬元,項目支出26萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表