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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣殘疾人聯合會2023年部門預算公開說明

發布時間:2023-03-15

目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、負責縣政府殘疾人工作協調委員會日常工作,完成縣委、縣政府和上級殘聯下達的工作任務。 

2、代表政府制定和編制全縣殘疾人事業發展規劃,下達計劃任務,發展殘疾人事業。 

3、實行“代表、服務、管理”的職能,弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,動員社會力量理解、尊重、關心、幫助殘疾人,起好橋梁和紐帶作用。 

4、加強法制建設,維護殘疾人合法權益。開展法律服務和法律援助,做好信訪案件的接待和處理工作,進行執法檢查,促進殘疾人保障法及優待規定的落實和有效開展。 

5、團結教育殘疾人遵紀守法,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,樹立自尊、自信、自強、自立精神,為社會主義新農村建設作貢獻。 

6、加強鄉(鎮)、村(社)基層殘疾人組織建設,充分發揮其作用。 

7、發揮職能作用,結合我縣殘疾人工作實際,認真做好殘疾人康復、教育、就業、扶貧、辦證等工作。 

(二)機構設置 

衡東縣殘疾人聯合會內設機構包括:本單位下設辦公室、財務室、教就股、康復股、輔助器具股、辦證股,下屬殘疾人就業服務管理所、殘疾人康復中心二個二級機構。本單位在職職工28人,其中在編27人,退休4人,其他人員1人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣殘疾人聯合會預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣殘疾人聯合會本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算318.9萬元,其中,一般公共預算撥款318.9萬元。收入較去年減少0.08萬元,主要原因是人員調動。 

(二)支出預算:2023年本部門支出預算318.9萬元,其中:社會保障和就業支出299萬元,住房保障支出19.9萬元。支出較去年減少0.08萬元,主要原因是人員調動。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算318.9萬元,其中:社會保障和就業支出299萬元,占93.76%,住房保障支出19.9萬元,占6.24%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算298.9萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算20萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:殘疾人工作經費支出20萬元,主要用于殘疾人動態更新調查等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費:2023年本部門機關運行經費28.97萬元,比上年預算增加2.19萬元,增長8.18%,主要原因是加強機關內部管理及服務質量。 

(二)“三公”經費預算:2023年本部門“三公”經費預算數為4萬元,其中,公務接待費4萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.1萬元,主要是厲行節儉,嚴格控制三公經費的開支。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2023年度無培訓費支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,不開展此類活動。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為318.9萬元,其中,基本支出298.9萬元,項目支出20萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門預算表 

 

240001__衡東縣殘疾人聯合會部門預算公開表

衡東縣殘疾人聯合會整體支出績效目標表



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