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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣大浦鎮中心衛生院2022年部門預算公開說明

發布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支a出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 


  

 

第一部分 2022年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、宣傳貫徹黨和政府的各項衛生方針政策,協助政府實施農村醫改工作。 

2、提供基本醫療服務,開展農村常見病,多發病的診療,護理。 

3、貫徹落實國家基本藥物制度,全部配備,使用基本藥物,實行網上采購,統一配送,零差價銷售。 

4、協助開展突發公共衛生事件應急調查和處置工作,相關信息的收集和報告。 

5、對所屬行政村衛生室實行一體化管理,承擔對衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導。 

6、協助做好區域內食品衛生,飲用水衛生,公共場所衛生,做好愛國衛生工作。 

7、協助做好城鎮居民醫保工作。 

8、完成各級政府及上級主管部門安排的其他工作。 

(二)機構設置 

衡東縣大浦鎮中心衛生院內設機構包括:本單位為衡東縣衛生健康局所屬二級預算單位,單位性質為財政補助單位,是納入預算編制的獨立核算單位共1個。2022年現有職工人數共123人,其中編制人數全額62人,差額4人,自收自支1人,臨時工55人,退休人員55人。編制床位70張,實際開放床位111張。我院設門診,住院部,中醫館,公衛辦等科室,有彩色B超,DR成像系統、全自動生化分析儀、體外沖擊波碎石機,CT機等設備,可以開展內、外、婦、兒各科常見病多發病的診療等業務。是農村新型合作醫療、城鎮職工醫保、居民醫保、工傷保險的定點醫療機構。 

二、部門預算單位構成 

大浦中心衛生院為衡東縣衛生健康局所屬二級預算單位,單位性質為財政補助單位,納入2022年的部門預算,納入財政預算管理,納入預算編制的獨立核算單位共1個。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算957.7萬元,其中,一般公共預算撥款457.7萬元,政府性基金預算撥款0萬元,財政專戶管理資金收入500萬元,上年結轉0萬元。收入較去年減少835.24萬元,主要原因是財政專戶管理資金本年預算較去年減少。 

(二)支出預算:2022年本部門支出預算957.7萬元,其中:社會保障和就業支出64.63萬元,衛生健康支出868.89萬元,住房保障支出24.18萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年減少835.24萬元,主要原因是財政專戶管理資金本年預算較去年減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算457.7萬元,其中:社會保障和就業支出64.63萬元,占14.12%,衛生健康支出368.89萬元,占80.6%,住房保障支出24.18萬元,占5.28%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算457.7萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算0萬元。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費0萬元,預算與上一年度持平。 

(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少10萬元,主要是厲行節約。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動支出。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為957.7萬元,其中,基本支出957.7萬元,項目支出0萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預算表 

2022年大浦衛生院部門整體支出績效目標表

2022年大浦衛生院項目支出績效目標表

政府購買服務支出預算表+

政府采購預算表+

235011__衡東縣大浦鎮中心衛生院部門預算公開表


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