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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣工傷保險中心2022年部門預算公開說明

發布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

19、國有資本經營預算支出 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2022年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、本級工傷保險繳費基數的核定和保險基金籌集工作。 

2、本級工傷職工轉診、轉院和工傷職工康復審批、報批工作。 

3、本級工傷職工醫療(康復)費、輔助器具配置費和傷殘待遇、工亡待遇的審核工作。 

4、本級醫療機構簽訂工傷醫療服務協議、并對其服務質量進行監督檢查。 

5、本級工傷職工和供養親屬領取工傷保險待遇資格認證工作。 

6、本級工傷保險業務基礎數據調查、統計、分析、按時編報工傷保險業務統計報表。 

7、本級保存參保單位繳費和工傷保險待遇支付情況記錄及建立和管理工傷職工檔案工作。 

8、本級對有關工傷保險檔案及其他資料進行裝訂和存檔工作。 

(二)機構設置 

衡東縣工傷保險中心內設機構包括:本部門共有編制人數8人,實有人數18人,內設股室6個,分別為:財務股、待遇審核股、信息股、內控股、事故調查股、辦公室。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣工傷保險中心預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣工傷保險中心本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算137.75萬元,其中,一般公共預算撥款137.75萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加20.22萬元,主要原因是人員調資及新增項目。 

(二)支出預算:2022年本部門支出預算137.75萬元,其中:社會保障和就業支出132.04萬元,住房保障支出5.71萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年增加20.22萬元,主要原因是人員調資及新增項目。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算137.75萬元,其中:社會保障和就業支出132.04萬元,占95.85%,住房保障支出5.71萬元,占4.15%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算91.75萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算46萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:工傷保險基金內控稽核經費支出5萬元,主要用于協議醫院的監督管理等方面;工傷保險基金征繳擴面經費支出5萬元,主要用于工傷保險基金的征繳擴面等方面;老工傷工作經費支出18萬元,主要用于保障老工傷權益和群體穩定等方面;生存認證及舉報獎勵支出9萬元,主要用于傷殘津貼及撫恤金領取人員的認證等方面;系統網絡維護費支出9萬元,主要用于業務系統使用費,維護費等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費12.18萬元,比上年預算增加12.18萬元,增長100%,主要原因是運行經費正常增長。 

(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.2萬元,主要是壓縮三公經費。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為137.75萬元,其中,基本支出91.75萬元,項目支出46萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預算表 

政府采購預算表

政府購買服務支出預算表

工傷保險中心項目績效

工傷保險中心整體績效

230004__衡東縣工傷保險中心部門預算公開表


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