返回頂部

衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣甘溪鎮衛生院2023年部門預算公開說明

發布時間:2023-03-15

目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、宣傳貫徹黨和政府的各項衛生方針政策,協助政府實施農村醫改工作。 

2、提供基本醫療服務,開展農村常見病,多發病的診療,護理。 

3、貫徹落實國家基本藥物制度,全部配備,使用基本藥物,實行網上采購,統一配送,零差價銷售。 

4、協助開展突發公共衛生事件應急調查和處置工作,相關信息的收集和報告。 

5、對所屬行政村衛生室實行一體化管理,承擔對衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導。 

6、協助做好區域內食品衛生,飲用水衛生,公共場所衛生,做好愛國衛生工作。 

7、協助做好城鎮居民醫保工作。 

8、完成各級政府及上級主管部門安排的其他工作。 

(二)機構設置 

衡東縣甘溪鎮衛生院內設機構包括:衡東縣甘溪鎮衛生院設立了門診部,住院部,其中住院部內設兒科、婦產科、內科護理單元,能開展兒科、婦科、內科、五官科,并有B超、檢驗、心電圖、腦電圖、理療等醫技科室。是城鎮醫保、職工醫保、工傷保險的定點醫療機構。本部門實有人數32人,其中編制人數24人,臨時工8人。離退休人數19人,其中離休人員0人,退休人員19人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣甘溪鎮衛生院預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣甘溪鎮衛生院本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算219.82萬元,其中,一般公共預算撥款150.92萬元,財政專戶管理資金收入68.9萬元。收入較去年增加0.34萬元,主要原因是本年度財政撥款數增加公招新進編人員經費。 

(二)支出預算:2023年本部門支出預算219.82萬元,其中:社會保障和就業支出22.1萬元,衛生健康支出189.43萬元,住房保障支出8.29萬元。支出較去年增加0.34萬元,主要原因是本年度新進公招編人員經費,相應經費增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算150.92萬元,其中:社會保障和就業支出22.1萬元,占14.64%,衛生健康支出120.53萬元,占79.86%,住房保障支出8.29萬元,占5.49%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算150.92萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算0萬元。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費:2023年本部門機關運行經費0萬元,預算與上一年度持平。 

(二)“三公”經費預算:2023年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2023年度無培訓費支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為219.82萬元,其中,基本支出219.82萬元,項目支出0萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門預算表 

 

235018__衡東縣甘溪鎮衛生院部門預算公開表

甘溪鎮衛生院2023年度部門整體支出預算績效目標申報表



99精品国产成人a∨免费看| 精品91自产拍在线观看| 日韩精品无码人成视频手机| 大香伊人久久精品一区二区| 国产午夜福利精品一区二区三区 | 99re热这里有精品首页视频| 伊人精品视频在线| 国内精品久久久久影院亚洲 | 国产精品网站在线观看免费传媒| 岛国精品在线观看| 91久久精品电影| 国产a∨精品一区二区三区不卡| 亚洲精品视频在线看| 国产欧美另类久久久精品图片| 99re6在线精品视频免费播放| 精品久久久久久无码专区| 国产精品99久久久久久猫咪| 国产精品大白天新婚身材| 欧亚精品卡一卡二卡三| 日本加勒比久久精品| 亚洲国产精品嫩草影院| 人妻精品久久无码专区精东影业| 91精品国产乱码久久久久久 | 伊人久久精品亚洲午夜| 国产在线观看91精品一区| 亚洲AV无码之国产精品| 91久久精品一区二区| 亚洲av无码国产精品夜色午夜| 久久精品国产精品亚洲艾草网美妙| 国产精品手机在线亚洲| 青青青国产精品国产精品美女| 99热门精品一区二区三区无码| 真实国产乱子伦精品免费| 中文字幕在线亚洲精品| 91精品国产9l久久久久| 国产乱人伦偷精品视频| 国产乱码一二三区精品| 国产精品毛片在线完整版| 久久久久久亚洲精品影院| 亚洲精品你懂的在线观看| 亚洲欧洲久久久精品|