發布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國獻血法》等法律法規;宣傳國際紅十字會和紅新月運動的基本原則及日內瓦公約附加議定書。
2、開展衛生救護培訓,組織動員群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。
3、開展救災備災工作;在自然災害和突發事件中,對傷病人員和其他受害者進行救助;協助政府組織抗災救災。
4、參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作;參與開展造血干細胞捐獻的相關工作。
5、依法開展社會募捐活動;開展無法查明身份人員和特困戶應急救助工作;開展其他人道主義服務活動。
6、負責管理和發展紅十字會會員、志愿工作者,組織開展符合紅十字會宗旨的社會服務工作。
7、開展紅十字青少年活動。
8、參加國際人道主義救援工作,開展國際國內紅十字會交流與合作。
9、依照國際紅十字會和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托事宜。
10、依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作。
(二)機構設置
衡東縣紅十字會內設機構包括:納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣紅十字會本級。本部門共有編制數是10個,實有人數7個。本單位內設股室4個,分別為辦公室、財務股、賑濟服務股、救護培訓股。
二、部門預算單位構成
衡東縣紅十字會預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣紅十字會本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算101.92萬元,其中,一般公共預算撥款101.92萬元。收入較去年減少0.59萬元,主要原因是預算項目減少。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算101.92萬元,其中:社會保障和就業支出97.21萬元,住房保障支出4.71萬元。支出較去年減少0.59萬元,主要原因是項目支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算101.92萬元,其中:社會保障和就業支出97.21萬元,占95.38%,住房保障支出4.71萬元,占4.62%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算74.92萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算27萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:“三救三獻”支出20萬元,主要用于應急救援、人道救助,應急救護,獻血、獻造血干細胞,獻人體器官組織等方面;備災救災支出4萬元,主要用于制訂應急預案,建立應急救援隊伍;儲備救災物資,建設和管理備災救災設施等方面;紅十字志愿服務支出3萬元,主要用于衛生關懷、宣傳預防艾滋病、紅十字精神傳播、籌資勸募、紅十字青少年、社區服務等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年本部門機關運行經費11.21萬元,比上年預算增加0.3萬元,增長2.75%,主要原因是為加大機關管理力度。
(二)“三公”經費預算:2023年本部門“三公”經費預算數為0.1萬元,其中,公務接待費0.1萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2023年度無培訓費支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為101.92萬元,其中,基本支出74.92萬元,項目支出27萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表