發布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責全縣疾病防治規劃、傳染病預防與控制、免疫規劃的實施。
2、負責全縣救災防病和突發公共衛生事件應急處置、傳染病疫情及突發公共衛生事件信息收集、報告和管理。
3、負責全縣慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲病防治工作。
4、負責對全縣各鄉鎮和醫療機構疾病預防控制工作的業務指導、技術考核和相關人員業務培訓。
5、負責開展全縣職業危害因素、環境危害因素、健康相關產品與場所、消毒產品等公共衛生的監測和檢驗室檢測分析評價。
6、負責全縣用人單位接觸塵毒的作業人員健康體檢。
7、開展衛生宣傳教育與健康促進活動,承辦縣衛生健康局交辦的其他事項。
(二)機構設置
衡東縣疾病預防控制中心內設機構包括:本部門共有編制人數85人,實有人數77人。內設股室13個,分別為:辦公室、財務科、后勤科、質量管理科、傳染病預防與控制科、突發公共衛生事件應急處理辦公室、免疫規劃科、性病艾滋病防治科、寄生蟲病地方病慢性非傳染性疾病防治科、結核病防治科、公共衛生健康危害因素控制科、檢驗科、健康教育科。
二、部門預算單位構成
衡東縣疾病預防控制中心預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣疾病預防控制中心本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算2,413.14萬元,其中,一般公共預算撥款1,409.48萬元,政府性基金預算撥款0萬元,財政專戶管理資金收入1,003.66萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加125.48萬元,主要原因是疫情常態化防控費用開支及工作人員人數增加,導致一般公共預算增加。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算2,413.14萬元,其中:社會保障和就業支出86.5萬元,衛生健康支出2,266.75萬元,住房保障支出59.89萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年增加125.48萬元,主要原因是疫情常態化防控費用開支及工作人員人數增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,409.48萬元,其中:社會保障和就業支出86.5萬元,占6.14%,衛生健康支出1,263.09萬元,占89.61%,住房保障支出59.89萬元,占4.25%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算941.58萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算467.9萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:老年支部經費支出1.9萬元,主要用于老年支部活動等方面;艾滋病防治支出27萬元,主要用于艾滋病患者管理、干預、檢測等方面;塵肺病防治支出9萬元,主要用于塵肺病人診斷治療等方面;地方病防治支出45萬元,主要用于對兒童及孕婦進行地方病檢測等方面;教育部門水質檢測支出72萬元,主要用于學校水質檢測,保障教師、學生安全用水等方面;結核病防治支出13萬元,主要用于結核病患者規范管理,新入學學生結核病檢測等方面;取消“三項收費”工作經費支出80萬元,主要用于公共場所環節衛生檢測、特殊人群免費健康體檢、農村飲用水檢測等方面;新冠肺炎等重大傳染病工作經費支出20萬元,主要用于新冠肺炎常態化防控物資購買,核酸試劑的購買,其他重大傳染病防治等方面;一類疫苗接種支出72萬元,主要用于疫苗儲存,疫苗運轉,對疫苗接種及副反應處置進行督導等方面;肇事肇禍等嚴重精神障礙患者監護獎勵支出110萬元,主要用于對肇事肇禍精神病患者家屬進行以獎代補,監護精神病患者等方面;職業病防治支出18萬元,主要用于檢測職業場所環境,積極消除職業場所危害因素等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費55.94萬元,比上年預算減少1.74萬元,下降3.02%,主要原因是三公經費減少。
(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為6萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費3萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少15.5萬元,主要是公務接待費用減少3萬元,公務用車購置及運行經費減少12.5萬元。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算1萬元,均用于新冠肺炎防控會議;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額13萬元,其中,貨物類采購預算13萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車4輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,其他按照規定配備的公務用車3輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,413.14萬元,其中,基本支出1,945.24萬元,項目支出467.9萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表