發布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執行黨和國家、省、市、縣關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規,擬訂全縣退役軍人事務發展規劃和政策,并組織實施;褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2、負責全縣軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
3、組織指導全縣退役軍人教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
4、會同有關部門貫徹落實國家、省、市、縣關于退役軍人的特殊保障政策。
5、組織協調落實全縣移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,貫徹落實有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔全縣不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導全縣軍供服務保障工作。
7、組織指導全縣擁軍優屬工作。負責全縣現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作;貫徹執行國家關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。
8、負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作,總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實;組織開展全縣退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10、承擔縣雙擁工作領導小組和縣軍隊轉業干部安置工作領導小組的日常工作。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
衡東縣退役軍人事務局內設機構包括:本單位內設5個股室、3個事業單位,分別是辦公室、計劃財務、思想政治和權益維護股、移交安置股、擁軍優撫股、退役軍人服務中心和軍隊離休退休干部管理所、民兵訓練保障中心。核定編制人數40人,其中:行政編制6人,全額事業編制34人,2022年初實際在崗在編人數35人,退休人員1人。
二、部門預算單位構成
衡東縣退役軍人事務局預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣退役軍人事務局本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算506.08萬元,其中,一般公共預算撥款506.08萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加135.89萬元,主要原因是人員增加等。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算506.08萬元,其中:社會保障和就業支出482.89萬元,住房保障支出23.19萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年增加135.89萬元,主要原因是人員增加等。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算506.08萬元,其中:社會保障和就業支出482.89萬元,占95.42%,住房保障支出23.19萬元,占4.58%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算357.08萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算149萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:“雙擁”經費支出30萬元,主要用于雙擁工作等方面;民兵訓練保障中心經費支出10萬元,主要用于保障民兵訓練保障中心日常運轉等方面;涉軍維穩經費支出100萬元,主要用于退役軍人維穩等方面;退役士兵短期技能培訓經費支出9萬元,主要用于退役士兵技能培訓學習等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費29.27萬元,比上年預算增加6.64萬元,增長29.36%,主要原因是人員增加以及工會及福利費用。
(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為3萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0.5萬元,擬召開退役軍人服務站等會議,人數約200人次,內容為相關工作的啟動會與業務培訓;培訓費預算0.2萬元,擬召開退役軍人業務培訓,人數約60人,內容為相關業務培訓;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為506.08萬元,其中,基本支出357.08萬元,項目支出149萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表