發布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、宣傳貫徹落實法律法規和黨的各項方針政策,堅持依法行政,推進民主政治發展,促進村民自治,加強基層黨組織和政權建設。
2、強化公共服務,著力改善民生。拓寬服務渠道,改進服務方式,通過“一站式”服務等多種形式,形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。
3、落實計劃生育基本國策,推進優生優育,保持人口適度增長,保護婦女、兒童和老人的合法權益。促進農村義務教育均衡發展,推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,豐富農民群眾文化生活,發展農村體育事業,培養社會主義新型農民。做好防災減災、五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、社會保險和其他社會救助工作。
4、發展農村老齡服務。加強農村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農村基礎設施建設,完善農民生產生活條件。做好外出務工人員技能培訓等服務工作,促進城鄉勞動者平等就業。
5、促進經濟發展,增加農民收入。負責鎮村發展規劃,培育主導產業,推動產業結構調整,加快旅游開發進程,提高農業綜合生產能力。建立新型農業社會化服務體系,發展農民專業合作組織,提高農產品質量安全水平。
6、穩定和完善農村基本經營制度,探索集體經濟有效實現形式,引導農民珍惜土地、增加投入,發展集約經營。加強農村基礎設施建設和新型農村服務體系建設,落實強農惠農措施,確保農民受益。促進民營經濟發展,引導農民多渠道轉移就業,增加農民收入,不斷提高人民生活水平。
7、推動基層民主,促進農村和諧。健全以村(社區)黨組織為核心的村民自治機制,加強對村民委員會工作的指導。健全村級民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督制度,全面推行村民代表議事制度,健全和完善村民自治章程和村規民約。規范和完善村賬鎮代管工作,推進村務公開、財務公開,引導農民有序參與村級事務管理。推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能。
8、加強社會管理,維護農村穩定。推進依法行政,嚴格依法履行職責。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理,完善農村治安防控體系,保障人民生命財產安全。
9、做好農村信訪工作,暢通訴求渠道,及時掌握社情民意,排查化解矛盾糾紛,妥善處理人民內部矛盾。建立健全農村應急管理體制,提高危機處置能力。
10、依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農村公共事務。承擔安全生產、環境保護工作,協助縣級有關部門做好市場監管、勞動監察等方面的工作,保證社會公正,維護社會秩序和社會穩定。
11、完成上級交辦的其他工作任務。
12、強化基層黨建,鞏固基層政權。
13、加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設,發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。
14、嚴格黨組織生活,加強后備力量培養,抓好黨員發展教育管理。加強農村黨風廉政建設,推進農村懲治和預防腐敗建設。加強黨管武裝工作。
15、加強和改進對工會、共青團和婦聯等群團工作的領導,推動黨群共建。按照干部管理權限,負責干部的教育、培養、選拔和監督工作,協助管理上級有關單位的駐鎮干部。
(二)機構設置
衡東縣高湖鎮人民政府內設機構包括:本單位共有編制人數56人,實有在職人數57人。退休人員28人。本單位內設機構包括(一)政務服務中心(二)農村綜合服務中心(三)社會事業綜合服務中心(四)綜合行政執法大隊。
二、部門預算單位構成
衡東縣高湖鎮人民政府預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣高湖鎮人民政府本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,071.98萬元,其中,一般公共預算撥款1,071.98萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加89.58萬元,主要原因是人員經費和日常公用經費增加。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算1,071.98萬元,其中:一般公共服務支出554.59萬元,文化旅游體育與傳媒支出5.12萬元,社會保障和就業支出63.54萬元,衛生健康支出18.01萬元,城鄉社區支出4.78萬元,農林水支出374.98萬元,自然資源海洋氣象等支出10.75萬元,住房保障支出40.21萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年增加89.58萬元,主要原因是人員經費和日常公用經費支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,071.98萬元,其中:一般公共服務支出554.59萬元,占51.74%,文化旅游體育與傳媒支出5.12萬元,占0.48%,社會保障和就業支出63.54萬元,占5.93%,衛生健康支出18.01萬元,占1.68%,城鄉社區支出4.78萬元,占0.45%,農林水支出374.98萬元,占34.98%,自然資源海洋氣象等支出10.75萬元,占1%,住房保障支出40.21萬元,占3.75%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算735.96萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算336.02萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:村級轉移支付(預下)支出28萬元,主要用于村干部工資發放等方面;村級轉移支付支出253.22萬元,主要用于村干部工資發放及村運轉經費等方面;老年支部經費支出1.8萬元,主要用于老年支部建設等方面;政府機關基礎設施維修改造資金支出53萬元,主要用于政府大院環境改造等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費92.42萬元,比上年預算減少46.21萬元,下降33.34%,主要原因是機關運行經費減少。
(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為4萬元,其中,公務接待費4萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加4萬元,主要是公務接待費增加。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算1萬元,會議培訓費增加,擬舉辦4次鎮村工作大會;培訓費預算1萬元,培訓費增加,擬進行黨員培訓,業務培訓等多次培訓;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額53萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算53萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,071.98萬元,其中,基本支出735.96萬元,項目支出336.02萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表