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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣高湖鎮人民政府2024年度部門預算公開說明

發布時間:2024-03-20

 

  

 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

(二)機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算 

(二)支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

(一)基本支出 

(二)項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費 

(二)“三公”經費預算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購情況 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2024年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、宣傳貫徹落實法律法規和黨的各項方針政策,堅持依法行政,推進民主政治發展,促進村民自治,加強基層黨組織和政權建設。 

2、強化公共服務,著力改善民生。拓寬服務渠道,改進服務方式,通過“一站式”服務等多種形式,形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。 

3、落實計劃生育基本國策,推進優生優育,保持人口適度增長,保護婦女、兒童和老人的合法權益。促進農村義務教育均衡發展,推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,豐富農民群眾文化生活,發展農村體育事業,培養社會主義新型農民。做好防災減災、五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、社會保險和其他社會救助工作。 

4、發展農村老齡服務。加強農村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農村基礎設施建設,完善農民生產生活條件。做好外出務工人員技能培訓等服務工作,促進城鄉勞動者平等就業。 

5、促進經濟發展,增加農民收入。負責鎮村發展規劃,培育主導產業,推動產業結構調整,加快旅游開發進程,提高農業綜合生產能力。建立新型農業社會化服務體系,發展農民專業合作組織,提高農產品質量安全水平。 

6、穩定和完善農村基本經營制度,探索集體經濟有效實現形式,引導農民珍惜土地、增加投入,發展集約經營。加強農村基礎設施建設和新型農村服務體系建設,落實強農惠農措施,確保農民受益。促進民營經濟發展,引導農民多渠道轉移就業,增加農民收入,不斷提高人民生活水平。 

7、推動基層民主,促進農村和諧。健全以村(社區)黨組織為核心的村民自治機制,加強對村民委員會工作的指導。健全村級民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督制度,全面推行村民代表議事制度,健全和完善村民自治章程和村規民約。規范和完善村賬鎮代管工作,推進村務公開、財務公開,引導農民有序參與村級事務管理。推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能。 

8、加強社會管理,維護農村穩定。推進依法行政,嚴格依法履行職責。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理,完善農村治安防控體系,保障人民生命財產安全。 

9、做好農村信訪工作,暢通訴求渠道,及時掌握社情民意,排查化解矛盾糾紛,妥善處理人民內部矛盾。建立健全農村應急管理體制,提高危機處置能力。 

10、依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農村公共事務。承擔安全生產、環境保護工作,協助縣級有關部門做好市場監管、勞動監察等方面的工作,保證社會公正,維護社會秩序和社會穩定。 

11、完成上級交辦的其他工作任務。 

12、強化基層黨建,鞏固基層政權。 

13、加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設,發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。 

14、嚴格黨組織生活,加強后備力量培養,抓好黨員發展教育管理。加強農村黨風廉政建設,推進農村懲治和預防腐敗建設。加強黨管武裝工作。 

15、加強和改進對工會、共青團和婦聯等群團工作的領導,推動黨群共建。按照干部管理權限,負責干部的教育、培養、選拔和監督工作,協助管理上級有關單位的駐鎮干部。 

(二)機構設置 

衡東縣高湖鎮人民政府內設機構包括:本單位內設機構包括(一)政務服務中心(二)農村綜合服務中心(三)社會事業綜合服務中心(四)綜合行政執法大隊。本單位共有編制人數56人,實有在職人數56人。退休人員31人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣高湖鎮人民政府預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣高湖鎮人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,089.16萬元,其中,一般公共預算撥款收入1,086.16萬元,上級財政補助收入3萬元。收入較去年增加75.31萬元,主要原因是基礎績效獎提標,養老保險和住房公積金基數上調。 

(二)支出預算:2024年本部門支出預算1,089.16萬元,其中:一般公共服務支出379.1萬元,文化旅游體育與傳媒支出3萬元,社會保障和就業支出79.76萬元,衛生健康支出39.76萬元,城鄉社區支出33.14萬元,農林水支出479.15萬元,自然資源海洋氣象等支出30.49萬元,住房保障支出44.76萬元。支出較去年增加75.31萬元,主要原因是基礎績效獎提標,養老保險和住房公積金基數上調。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,089.16萬元,其中:一般公共服務支出379.1萬元,占34.81%;文化旅游體育與傳媒支出3萬元,占0.28%;社會保障和就業支出79.76萬元,占7.32%;衛生健康支出39.76萬元,占3.65%;城鄉社區支出33.14萬元,占3.04%;農林水支出479.15萬元,占43.99%;自然資源海洋氣象等支出30.49萬元,占2.8%;住房保障支出44.76萬元,占4.11%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算1,086.16萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算3萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:其他文化和旅游支出3萬元,主要用于保障文化和旅游建設等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費437.77萬元,比上年預算增加8.28萬元,增長1.93%,主要原因是實施零基預算管理,調整支出結構,提高公用經費標準,壓減非三保、非剛性支出。 

(二)“三公”經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為2萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少2萬元,主要是落實過緊日子的要求,厲行節約,從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算5萬元,擬召開日常會議,人數120人,內容為日常工作安排、人大、七一表彰等;培訓費預算0.5萬元,擬召開財務人員培訓,人數100人,內容為村級財務管理、報賬等;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。 

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,089.16萬元,基本支出1,086.16萬元,單位項目支出3萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預算表 

351001_衡東縣高湖鎮人民政府


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