發(fā)布時(shí)間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)和日常管理工作;負(fù)責(zé)信息綜合、政務(wù)督查、績效考核、便民服務(wù)中心管理、應(yīng)急管理、提案議案辦理等工作;負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位組織人事、機(jī)構(gòu)編制、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、群團(tuán)等工作。
2、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí);負(fù)責(zé)一產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理;負(fù)責(zé)招商引資、新型工業(yè)化、項(xiàng)目建設(shè)、科技、電力等工作;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作;協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)相關(guān)的其他工作。
3、負(fù)責(zé)宣傳貫徹安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)制定轄區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)轄區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)巡查、監(jiān)管和專項(xiàng)整治工作;參與轄區(qū)事故應(yīng)急救援和事故調(diào)查處理工作。
4、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家關(guān)于社會(huì)管理綜合治理的方針、政策;負(fù)責(zé)基層社會(huì)管理和維護(hù)基層社會(huì)穩(wěn)定工作;負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、社會(huì)糾紛調(diào)解工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)派出所、法庭、司法所等政法工作;負(fù)責(zé)依法行政、法制宣傳工作。
5、負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。
6、負(fù)責(zé)上級(jí)安排的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:根據(jù)上述職責(zé),鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。 1、黨政綜合辦公室 負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)和日常管理工作;負(fù)責(zé)信息綜合、政務(wù)督查、績效考核、便民服務(wù)中心管理、應(yīng)急管理、提案議案辦理等工作;負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位組織人事、機(jī)構(gòu)編制、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、群團(tuán)等工作。 2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí);負(fù)責(zé)一產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理;負(fù)責(zé)招商引資、新型工業(yè)化、項(xiàng)目建設(shè)、科技、電力等工作;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作;協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)相關(guān)的其他工作。 3、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 負(fù)責(zé)宣傳貫徹安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)制定轄區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)轄區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)巡查、監(jiān)管和專項(xiàng)整治工作;參與轄區(qū)事故應(yīng)急救援和事故調(diào)查處理工作。 4、綜合治理辦公室 負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家關(guān)于社會(huì)管理綜合治理的方針、政策;負(fù)責(zé)基層社會(huì)管理和維護(hù)基層社會(huì)穩(wěn)定工作;負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、社會(huì)糾紛調(diào)解工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)派出所、法庭、司法所等政法工作;負(fù)責(zé)依法行政、法制宣傳工作。 設(shè)立三中心一大隊(duì),即社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、行政執(zhí)法大隊(duì)。 設(shè)立甘溪鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室,與衛(wèi)生和計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法所聯(lián)合辦公。 設(shè)立甘溪鎮(zhèn)人民武裝部,依法履行國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。 紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等組織機(jī)構(gòu)按有關(guān)法律、章程和規(guī)定設(shè)置。 以上部門均納入部門預(yù)算,甘溪鎮(zhèn)人民政府是財(cái)政全額撥款正科級(jí)行政單位,行政編制34人,全額事業(yè)編制32人。實(shí)有在職人數(shù)66人,退休人數(shù)31人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,251.69萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,251.69萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加108.4萬元,主要原因是人員增加等。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1,251.69萬元,其中:一般公共服務(wù)支出180.16萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出718.2萬元,農(nóng)林水支出305.24萬元,住房保障支出48.09萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加108.4萬元,主要原因是人員增加等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,251.69萬元,其中:一般公共服務(wù)支出180.16萬元,占14.39%,社會(huì)保障和就業(yè)支出718.2萬元,占57.38%,農(nóng)林水支出305.24萬元,占24.39%,住房保障支出48.09萬元,占3.84%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算899.65萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算352.04萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:村級(jí)轉(zhuǎn)移支付(預(yù)下)支出33萬元,主要用于村干部工資等方面;村轉(zhuǎn)移支付支出272.24萬元,主要用于村干部工資、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面;老年支部經(jīng)費(fèi)支出0.8萬元,主要用于老年支部建設(shè)等方面;政府機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施維修改革資金支出46萬元,主要用于政府大樓維護(hù)維修等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)133.36萬元,比上年預(yù)算減少36.48萬元,下降21.48%,主要原因是開源節(jié)流,減少經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2.5萬元,主要是響應(yīng)節(jié)約型政府,節(jié)省開支。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元,擬召開各類工作大型會(huì)議,人數(shù)100人左右,內(nèi)容包括鄉(xiāng)村振興、社保工作,農(nóng)業(yè)發(fā)展工作等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動(dòng)安排。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額46萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算46萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,251.69萬元,其中,基本支出899.65萬元,項(xiàng)目支出352.04萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
356001__衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表 (1)