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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣洣水鎮人民政府2023年部門預算公開說明

發布時間:2023-03-15

 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會(黨員大會)的決議。 

2、討論決定本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題。需由鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題,由鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定做出決定。 

3、領導鎮政權機關和群眾組織,支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。 

4、加強鎮黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。 

5、按照干部管理權限,負責對干部的教育、培養、選拔和監督工作。協助管理上級有關部門駐鎮單位的干部。 

6、領導本鎮的社會主義民主法治建設和精神文明建設,做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。 

7、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。 

8、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業。 

9、依法管理本級財政、執行本級預算。 

10、為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。 

11、保護國有資產和集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。 

12、開展社會主義民主與法治教育,加強社會治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會秩序。 

13、推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童和老人的合法權益。 

14、負責民政工作,發展社會福利事業,做好社會保障工作,辦理兵役事項。 

15、組織開展全縣安全生產方面的對外交流與合作。 

16、承辦上級人民政府交辦的其他事項。 

(二)機構設置 

衡東縣洣水鎮人民政府內設機構包括:黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室(農業農村和扶貧工作辦公室)、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室(村鎮建設管理辦公室)、社會治安綜合治理和應急管理辦公室、基層黨建工作辦公室。鎮管理的事業單位包括:社會事業綜合服務中心(文化綜合服務站、退役軍人服務站)、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。本部門共有編制人數153人,實有人數121人,其中行政編61人,事業編60人。退休人員99人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣洣水鎮人民政府預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣洣水鎮人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算2,263.2萬元,其中,一般公共預算撥款2,263.2萬元。收入較去年增加183.83萬元,主要原因是年初預算安排經費撥款增加183.83萬元。 

(二)支出預算:2023年本部門支出預算2,263.2萬元,其中:一般公共服務支出1,057.85萬元,文化旅游體育與傳媒支出22.91萬元,社會保障和就業支出186.37萬元,衛生健康支出91.15萬元,城鄉社區支出17.76萬元,農林水支出768.47萬元,交通運輸支出0.72萬元,自然資源海洋氣象等支出31.81萬元,住房保障支出86.16萬元。支出較去年增加183.83萬元,主要原因是基本支出增加183.83萬元,其中一般公共服務支出增加40.04萬元,文化旅游體育與傳媒支出減少12.02萬元,社會保障和就業支出增加67.27萬元,衛生健康支出增加4.62萬元,城鄉社區支出增加6.17萬元,農林水支出增加74.91萬元,交通運輸支出增加0.72萬元,自然資源海洋氣象等支出減少2.46萬元,住房保障支出增加4.58萬元。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2,263.2萬元,其中:一般公共服務支出1,057.85萬元,占46.74%,文化旅游體育與傳媒支出22.91萬元,占1.01%,社會保障和就業支出186.37萬元,占8.23%,衛生健康支出91.15萬元,占4.03%,城鄉社區支出17.76萬元,占0.78%,農林水支出768.47萬元,占33.96%,交通運輸支出0.72萬元,占0.03%,自然資源海洋氣象等支出31.81萬元,占1.41%,住房保障支出86.16萬元,占3.81%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算2,263.2萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算0萬元。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費:2023年本部門機關運行經費881.55萬元,比上年預算增加705.17萬元,增長399.8%,主要原因是口徑變化,村級轉移支付和“六類”軍退人員工資納入運轉經費。 

(二)“三公”經費預算:2023年本部門“三公”經費預算數為5萬元,其中,公務接待費5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少3萬元,主要是本年公務接待預算支出減少。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算11萬元,擬召開各項工作會議,人數約3000人次,內容為安全生產、森林防滅火、禁毒等重點工作;培訓費預算2萬元,擬召開各項工作培訓,人數約80人,內容為入黨積極分子培訓、應急救援、鄉村振興等;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,內容無。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2,263.2萬元,其中,基本支出2,263.2萬元,項目支出0萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門預算表 

 

342001__衡東縣洣水鎮人民政府部門預算公開表

衡東縣洣水鎮人民政府整體支出績效目標表


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