發布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會(黨員大會)的決議。
2、討論決定本鄉經濟建設和社會發展中的重大問題。需由鄉政權機關或集體經濟組織決定的問題,由鄉政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定作出決定。
3、領導鄉政權機關和群眾組織,支持和保證鄉機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。
4、加強鄉黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。
5、按照干部管理權限,負責對干部的教育、培養、選拔和監督工作。協助管理上級有關部門駐鄉單位的干部。
6、領導本鄉的社會主義民主法治建設和精神文明建設,做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。
7、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。
8、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業。
9、依法管理本級財政,執行本級預算。
10、為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。
11、保護國有資產和集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。
12、開展社會主義民主與法治教育,加強社會治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會秩序。
13、推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童和老人的合法權益。
14、負責民政工作,發展社會福利事業,做好社會保障工作,辦理兵役事項。
15、承辦上級人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
衡東縣石灘鄉人民政府內設機構包括:人大、政府、政協、黨委、財政、計生、文化、廣播、社會保障、城建、農業、水利、林業、交通運輸和國土共15個部門,以上部門納入本單位預算并進行預算公開。鄉機關在職人員共61人,其中行政編制人員28人,全額事業編制人員33人。
二、部門預算單位構成
衡東縣石灘鄉人民政府預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣石灘鄉人民政府本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,213.87萬元,其中,一般公共預算撥款1,213.87萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加189.4萬元,主要原因是人員增加。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算1,213.87萬元,其中:一般公共服務支出629.91萬元,文化旅游體育與傳媒支出11.58萬元,社會保障和就業支出56.38萬元,衛生健康支出22.36萬元,城鄉社區支出5.63萬元,農林水支出407.53萬元,自然資源海洋氣象等支出38.19萬元,住房保障支出42.29萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年增加189.4萬元,主要原因是人員增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,213.87萬元,其中:一般公共服務支出629.91萬元,占51.89%,文化旅游體育與傳媒支出11.58萬元,占0.95%,社會保障和就業支出56.38萬元,占4.64%,衛生健康支出22.36萬元,占1.84%,城鄉社區支出5.63萬元,占0.46%,農林水支出407.53萬元,占33.57%,自然資源海洋氣象等支出38.19萬元,占3.15%,住房保障支出42.29萬元,占3.48%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算803.68萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算410.19萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:村級轉移支付(預下)支出38萬元,主要用于村級運轉等方面;村級轉移支付支出307.19萬元,主要用于村級運轉等方面;政府機關基礎設施建設維修改造資金支出65萬元,主要用于鄉政府基礎設施維修等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費104.04萬元,比上年預算減少28.67萬元,下降21.6%,主要原因是壓減支出。
(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為7萬元,其中,公務接待費7萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加5萬元,主要是公務內容增加。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓費預算2萬元,擬舉辦村級報賬員業務培訓;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算4萬元,擬舉辦相關活動。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,213.87萬元,其中,基本支出803.68萬元,項目支出410.19萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表