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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣吳集鎮人民政府2022年部門預算公開說明

發布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

19、國有資本經營預算支出 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2022年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、宣傳貫徹落實法律法規和黨的各項方針政策,堅持依法行政,推進民主政治發展,促進村民自治,加強基層黨組織和政權建設。 

2、促進經濟發展,增加農民收入。負責鎮村發展規劃,培育主導產業,推動產業結構調整,加快旅游開發進程,提高農業綜合生產能力。建立新型農業社會化服務體系,發展農民專業合作組織,提高農產品質量安全水平。穩定和完善農村基本經營制度,探索集體經濟有效實現形式,引導農民珍惜土地、增加投入,發展集約經營。加強農村基礎設施建設和新型農村服務體系建設,落實強農惠農措施,確保農民受益。促進民營經濟發展,引導農民多渠道轉移就業,增加農民收入,不斷提高人民生活水平。 

3、強化公共服務,著力改善民生。拓寬服務渠道,改進服務方式,通過“一站式”服務等多種形式,形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。落實計劃生育基本國策,推進優生優育,保持人口適度增長,保護婦女、兒童和老人的合法權益。促進農村義務教育均衡發展,推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,豐富農民群眾文化生活,發展農村體育事業,培養社會主義新型農民。做好防災減災、五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、社會保險和其他社會救助工作。發展農村老齡服務。加強農村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農村基礎設施建設,完善農民生產生活條件。做好外出務工人員技能培訓等服務工作,促進城鄉勞動者平等就業。 

4、加強社會管理,維護農村穩定。推進依法行政,嚴格依法履行職責。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理,完善農村治安防控體系,保障人民生命財產安全。做好農村信訪工作,暢通訴求渠道,及時掌握社情民意,排查化解矛盾糾紛,妥善處理人民內部矛盾。建立健全農村應急管理體制,提高危機處置能力。依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農村公共事務。承擔安全生產、環境保護工作,協助縣級有關部門做好市場監管、勞動監察等方面的工作,保證社會公正,維護社會秩序和社會穩定。 

5、推動基層民主,促進農村和諧。健全以村(社區)黨組織為核心的村民自治機制,加強對村民委員會工作的指導。健全村級民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督制度,全面推行村民代表議事制度,健全和完善村民自治章程和村規民約。規范和完善村賬鎮代管工作,推進村務公開、財務公開,引導農民有序參與村級事務管理。推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能。 

6、強化基層黨建,鞏固基層政權。加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設,發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。嚴格黨組織生活,加強后備力量培養,抓好黨員發展教育管理。加強農村黨風廉政建設,推進農村懲治和預防腐敗建設。加強黨管武裝工作。加強和改進對工會、共青團和婦聯等群團工作的領導,推動黨群共建。按照干部管理權限,負責干部的教育、培養、選拔和監督工作,協助管理上級有關單位的駐鎮干部。 

7、完成上級交辦的其他工作任務。 

(二)機構設置 

衡東縣吳集鎮人民政府內設機構包括:鎮機關設4個內設機構。以下部門全部納入預算。 (一)政務服務中心 負責鎮機關的綜合協調和日常管理工作;負責信息綜合、政務督查、績效考核、便民服務中心管理、應急管理、提案議案辦理等工作;負責基層黨組織建設工作;負責統計工作;負責鎮機關事業單位組織人事、機構編制、宣傳、統戰、民族宗教、群團等工作。(二)農村綜合服務中心 負責全鎮經濟發展規劃的制定和落實;負責一、二、三產業的指導、管理;負責招商引資、新型工業化、項目建設、科技、電力等工作;負責扶貧開發工作;協調與發展經濟相關的其他工作。 (三)社會事業綜合服務中心 負責宣傳貫徹安全生產、環境保護法律法規和方針政策;負責制定轄區安全生產、環境保護發展規劃;負責轄區的安全生產、環境保護巡查、監管和專項整治工作;參與轄區事故應急救援和事故調查處理工作。 (四)綜合行政執法大隊 負責宣傳貫徹國家關于社會管理綜合治理的方針、政策;負責基層社會管理和維護基層社會穩定工作;負責信訪維穩、社會糾紛調解工作;負責協調派出所、法庭、司法所等政法工作;負責依法行政、法制宣傳工作。 設立吳集鎮衛生和計劃生育辦公室,與衛生和計生綜合監督執法所聯合辦公。 設立吳集鎮人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。 紀檢監察、工會、共青團、婦聯等組織機構按有關法律、章程和規定設置。 (五)單位人員編制基本情況。吳集鎮人民政府是財政全額撥款單位,行政編制53個,全額事業編制91個。實有在職人數144人。退休人員98人,遺屬33人,長期臨聘人員5人(財政2人、勞動保障2人、計生1人)。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣吳集鎮人民政府預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣吳集鎮人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算2,847.66萬元,其中,一般公共預算撥款2,847.66萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加266.37萬元,主要原因是財政供養人員經費增加和村級轉移支付增加。 

(二)支出預算:2022年本部門支出預算2,847.66萬元,其中:一般公共服務支出1,647.96萬元,社會保障和就業支出183.41萬元,農林水支出911.19萬元,住房保障支出105.1萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年增加266.37萬元,主要原因是財政供養人員經費增加和村級轉移支付增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2,847.66萬元,其中:一般公共服務支出1,647.96萬元,占57.87%,社會保障和就業支出183.41萬元,占6.44%,農林水支出911.19萬元,占32%,住房保障支出105.1萬元,占3.69%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算1,907.67萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算939.99萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:村級轉移支付(預下)支出98萬元,主要用于一至三月村干部工資發放等方面;村級轉移支付支出813.19萬元,主要用于村干部工資和村級管理等方面;老年支部活動經費支出3.8萬元,主要用于機關退休支部活動開支等方面;政府機關基礎設施建設維修改造資金支出25萬元,主要用于政府辦公樓配套設施維修養護等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費207.9萬元,比上年預算減少55.1萬元,下降20.95%,主要原因是壓縮政府日常開支。 

(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為27萬元,其中,公務接待費25萬元,公務用車購置及運行費2萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加3萬元,主要是公務接待費增加,公務接待標準提高。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算5萬元,用于疫情防控、安全生產、森林防火、維穩及村級工作安排等會議;培訓費預算3萬元,上級各部門組織的業務培訓;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,847.66萬元,其中,基本支出1,907.67萬元,項目支出939.99萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預算表 

355001__衡東縣吳集鎮人民政府部門預算公開表

2022年吳集鎮人民政府項目支出績效目標表

2022年吳集鎮人民政府項目支出績效目標表(1)

政府采購預算表

吳集鎮2022年整體支出績效目標表

政府購買服務支出預算表


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