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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣新塘鎮人民政府2023年部門預算公開說明

發布時間:2023-03-15

目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、黨政綜合辦公室。承擔黨委、政府日常事務,負責基層宣傳工作、統戰工作。負責綜合協調、統計報表、督查考核、文秘信息、保密檔案、重要會務及機關行政后勤管理等工作。負責工會、共青團、婦聯等群眾團體工作。 

2、經濟發展辦公室。負責制定經濟社會發展規劃。負責產業發展、公共基礎設施和市政基礎設施建設、商貿流通和農作物經濟、水利建設與管理、扶貧開發、動物防疫及鄉村振興等工作。承擔市場監管有關方面的指導協調職責。 

3、社會事務辦公室。負責民政、社會保障、文化旅游、科技教育、衛生健康、民族宗教、退役軍人等社會事務管理工作。 

4、自然資源和生態環境辦公室。負責編制實施村鎮規劃,指導實施國土資源、林政管理、造林綠化、生態環境保護等工作,組織協調環境污染事故與生態破壞事件查處。 

5、社會治安綜合治理和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、信訪維穩等工作,指導協調民事糾紛調解處理和社區矯正工作;負責安全生產監管、防汛抗旱、減災、抗震救災、森林防火等工作。 

6、基層黨建工作辦公室。負責基層黨建工作的組織推動、業務指導、督促落實和綜合協調等工作。負責基層黨組織設置和黨員隊伍的教育管理,指導村(社區)加強黨組織陣地建設。負責基層黨的代表大會,選舉黨代表及黨代表日常管理服務工作。負責村(社區)干部隊伍和后備干部隊伍建設,指導村(社區)開展“兩委”換屆選舉工作。負責基層黨風廉政建設,督促落實以黨建促脫貧攻堅、鄉村振興等工作。 

7、社會事業綜合服務中心。負責社會救助、社會保障、退役軍人創業就業、衛生健康和助殘、文化旅游廣電、科技、教育、體育、市場監管、公交環保、規劃建設、招商引資、企業服務等方面的公益性事務服務和相關應急事務工作。 

8、農業綜合服務中心。負責農業、林業、水利、農機、畜牧水產、移民、扶貧、多種經營等方面的公益性事務服務和相關應急事務工作。 

9、政務服務中心。負責鄉鎮政府及縣級部門下放或委托的相關政務服務工作;負責網格化綜合管理的事務性、輔助性服務工作。 

10、綜合行政執法大隊。主要負責集中行使城市管理和綜合執法、住房和城鄉建設、自然資源、人力資源和社會保障、農業農村、文化旅游廣電體育、交通運輸、林業、市場監管、應急管理、衛生健康等縣級部門下放或委托的行政執法權。 

11、新塘鎮司法所。協助政府開展依法治理工作和行政執法檢查、監督工作;指導管理人民調解工作,參與重大疑難民間糾紛調解工作;指導管理基層法律服務工作;代表人民政府處理民間糾紛;組織開展普法宣傳和法制教育工作;組織開展對刑滿釋放和解除勞教人員的過渡性安置和幫教、預防青少年違法犯罪等工作;組織開展對被判處管制、被宣告緩刑、被暫予監外執行、被裁定假釋、被剝奪政治權利等五種罪犯的社區矯正工作;參與社會治安綜合治理工作。 

12、新塘鎮市場監督管理所。承擔轄區內市場競爭行為、市場經營秩序、市場合同、廣告、產品質量、計量、標準化、認證認可、特種設備安全以及食品藥品、保健品、化妝品、醫療器械、農產品質量等日常監管和一般違法案件的查處。 

13、新塘鎮財政所。負責一般預算資金的收支管理、部門綜合預算管理、非稅收入的征管、國有資產管理、財政專項資金管理、財政監督、稅收協管等工作;落實惠農政策,發放各項涉農補助資金。 

(二)機構設置 

衡東縣新塘鎮人民政府內設機構包括:下設6個內設機構(黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安綜合治理和應急管理辦公室、基層黨建工作辦公室),4個直屬事業單位(社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊),縣派駐機構3個(新塘鎮司法所、新塘鎮市場監督管理所、新塘鎮財政所)。本部門共有編制人數84人,實有人數80人。退休63人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣新塘鎮人民政府預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣新塘鎮人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,641.91萬元,其中,一般公共預算撥款1,641.91萬元。收入較去年增加46.33萬元,主要原因是經費撥款增加。 

(二)支出預算:2023年本部門支出預算1,641.91萬元,其中:一般公共服務支出708.09萬元,文化旅游體育與傳媒支出23.93萬元,社會保障和就業支出105.73萬元,衛生健康支出28.79萬元,城鄉社區支出59.61萬元,農林水支出639萬元,交通運輸支出0.72萬元,自然資源海洋氣象等支出18.18萬元,住房保障支出57.86萬元。支出較去年增加46.33萬元,主要原因是文化旅游體育與傳媒支出預算增加、衛生健康支出預算增加、城鄉社區支出預算增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,641.91萬元,其中:一般公共服務支出708.09萬元,占43.13%,文化旅游體育與傳媒支出23.93萬元,占1.46%,社會保障和就業支出105.73萬元,占6.44%,衛生健康支出28.79萬元,占1.75%,城鄉社區支出59.61萬元,占3.63%,農林水支出639萬元,占38.92%,交通運輸支出0.72萬元,占0.04%,自然資源海洋氣象等支出18.18萬元,占1.11%,住房保障支出57.86萬元,占3.52%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算1,641.91萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算0萬元。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費:2023年本部門機關運行經費705.76萬元,比上年預算增加536.96萬元,增長318.1%,主要原因是口徑發生變化,村級轉移支付納入運行經費。 

(二)“三公”經費預算:2023年本部門“三公”經費預算數為5.6萬元,其中,公務接待費4.55萬元,公務用車購置及運行費1.05萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費1.05萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.3萬元,主要是公務用車運行費和公務接待費預算減少。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算10萬元,擬召開鎮人大會議,人數約為70人,內容為鎮人大會議;擬召開鎮黨代會,人數約為120人,內容為鎮黨代表大會等會議;培訓費預算0.3萬元,擬開展入黨積極分子培訓、黨員冬春訓,人數48人,內容為入黨積極分子培訓、黨員冬春訓;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,641.91萬元,其中,基本支出1,641.91萬元,項目支出0萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門預算表 

 

344001__衡東縣新塘鎮人民政府部門預算公開表

2023年衡東縣新塘鎮人民政府整體支出預算績效目標申報表




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