發(fā)布時(shí)間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃、政策、改革方案,指導(dǎo)全縣財(cái)政工作;分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與擬訂各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
2、承擔(dān)全縣各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;匯總?cè)h財(cái)政總決算;受縣人民政府委托,向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算情況。組織擬訂全縣經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)政府投資基金縣財(cái)政出資的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)全縣預(yù)決算公開。深化財(cái)稅體制改革,按照財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配的原則,落實(shí)縣級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付制度,落實(shí)省直管縣財(cái)政體制改革。實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。
3、按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。建立健全政府非稅收入管理制度;負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)和其它非稅收入;管理財(cái)政票據(jù);推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)工作;擬訂彩票管理政策和有關(guān)辦法,監(jiān)管彩票市場(chǎng),按規(guī)定管理彩票資金。
4、組織實(shí)施國(guó)庫(kù)管理、國(guó)庫(kù)集中收付和政府采購(gòu)制度,指導(dǎo)和監(jiān)督全縣國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù);擬訂政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣財(cái)政銀行賬戶、預(yù)算單位銀行賬戶監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)擬訂政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)政府性債務(wù)統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)與管理工作。與相關(guān)部門配合擬訂全縣政府性債務(wù)管理政策、制度和辦法,編制地方政府債務(wù)余額限額計(jì)劃;負(fù)責(zé)全縣政府性債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置;負(fù)責(zé)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)和全縣政府投融資公司相關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)管;組織實(shí)施存量政府債務(wù)置換;按照既定方案實(shí)施政府隱性債務(wù)化解,負(fù)責(zé)全縣政府性債務(wù)監(jiān)督檢查、績(jī)效考評(píng);按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款。
6、負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。根據(jù)縣人民政府授權(quán),承擔(dān)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)職能,履行出資企業(yè)出資人職責(zé);承擔(dān)全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理職能,對(duì)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施綜合管理。
7、負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)工作。審核和匯總編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度和辦法,監(jiān)督、管理全縣國(guó)有企業(yè)國(guó)有資本收益;組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度;負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯和財(cái)政預(yù)算內(nèi)的國(guó)際收支管理。
8、負(fù)責(zé)財(cái)政支出管理。辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、各級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款;參與擬訂城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的有關(guān)政策并組織實(shí)施;擬訂并組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度;組織開展政府投資項(xiàng)目評(píng)審和績(jī)效評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金管理。
9、負(fù)責(zé)社保資金(基金)管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度;負(fù)責(zé)審核匯總編報(bào)社會(huì)保障資金(基金)預(yù)決算草案;承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。
10、負(fù)責(zé)管理全縣的會(huì)計(jì)工作。組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù);指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。
11、負(fù)責(zé)財(cái)政監(jiān)督檢查工作。開展財(cái)稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況監(jiān)督檢查;反映財(cái)政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。
12、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣的財(cái)源建設(shè)工作。負(fù)責(zé)擬訂財(cái)源建設(shè)優(yōu)惠政策并組織實(shí)施;組織編制和實(shí)施中長(zhǎng)期財(cái)源建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。
13、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣財(cái)政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位內(nèi)設(shè)23個(gè)股室、4個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位及3個(gè)股級(jí)事業(yè)單位,具體包括辦公室、綜合規(guī)劃股、稅收法規(guī)股、行政審批股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、行政政法股、教科文股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、社保保障股、企業(yè)股、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股、金融與債務(wù)股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理股、資產(chǎn)管理股、會(huì)計(jì)股、政府采購(gòu)股、績(jī)效管理股、財(cái)政監(jiān)督檢查股、政工人事股、信息網(wǎng)絡(luò)管理股、財(cái)政有償資金清收股、國(guó)庫(kù)集中支付中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、財(cái)政事務(wù)中心、財(cái)政投資評(píng)審服務(wù)中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、中華會(huì)計(jì)函授站、PPP中心。在職人員144人,離休人員1人,退休人員44人,編制人員144人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣財(cái)政局預(yù)算公開只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣財(cái)政局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2,486.37萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款2,486.37萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加357.53萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算2,486.37萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出2,230.66萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出146.13萬(wàn)元,住房保障支出109.58萬(wàn)元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加357.53萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,486.37萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出2,230.66萬(wàn)元,占89.72%,社會(huì)保障和就業(yè)支出146.13萬(wàn)元,占5.88%,住房保障支出109.58萬(wàn)元,占4.41%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算1,726.47萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算759.9萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:老年支部經(jīng)費(fèi)支出3.9萬(wàn)元,主要用于老年支部支出等方面;PPP中心經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元,主要用于PPP項(xiàng)目支出等方面;財(cái)稅體制改革經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元,主要用于軟件支出等方面;國(guó)庫(kù)集中支付改革經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元,主要用于軟件支出等方面;會(huì)計(jì)軟件維護(hù)及更新經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元,主要用于軟件等方面;績(jī)效評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)支出76萬(wàn)元,主要用于評(píng)價(jià)費(fèi)等方面;企業(yè)快報(bào)及統(tǒng)計(jì)信息經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元,主要用于印刷費(fèi)等方面;投資評(píng)審經(jīng)費(fèi)支出180萬(wàn)元,主要用于評(píng)審咨詢費(fèi)等方面;網(wǎng)絡(luò)租賃經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元,主要用于網(wǎng)絡(luò)光纖租賃等方面;預(yù)算管理一體化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元,主要用于軟件等方面;預(yù)算會(huì)計(jì)報(bào)表資料印刷費(fèi)支出50萬(wàn)元,主要用于印刷費(fèi)等方面;政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元,主要用于報(bào)告編制費(fèi)用等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)170.13萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少13.05萬(wàn)元,下降7.12%,主要原因是公用支出減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元,請(qǐng)擬召開會(huì)計(jì)人員會(huì)議、所長(zhǎng)會(huì)議等人數(shù)為700人左右,內(nèi)容為日常工作安排等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,486.37萬(wàn)元,其中,基本支出1,726.47萬(wàn)元,項(xiàng)目支出759.9萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(網(wǎng)絡(luò)租)
2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(預(yù)算管理一體化)
2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(PPP)
2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(績(jī)效)
2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(投評(píng))
2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(預(yù)算及會(huì)計(jì)報(bào)表資料印刷費(fèi))
2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(國(guó)庫(kù)集中支付)
2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(3)
2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(會(huì)計(jì)軟件)
行政事業(yè)單位績(jī)效目標(biāo)審核表 -項(xiàng)目
財(cái)政局政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
行政事業(yè)單位績(jī)效目標(biāo)審核表-整體
070001__衡東縣財(cái)政局部門預(yù)算公開表