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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣公安局2022年部門預算公開說明

發布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

19、國有資本經營預算支出 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2022年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、貫徹執行公安工作方針、政策和法律、法規,領導監督和檢查全縣公安工作;研究公安工作出現的新情況、新問題,推進公安工作改革。 

2、分析研究全縣敵情、社情,及時準確地掌握社會穩定、國內安全和社會治安情況,為縣委、縣政府和上級公安機關提供社會治安情況,提出預防、打擊犯罪和整治治安的對策。 

3、指導和直接偵破危害國內安全的案件及刑事、經濟犯罪案件,堅持同“法輪功”等邪教作斗爭;組織、指導、監督相關重大行動,協調處置相關特大案件、重大事件、重大治安和災害事故。 

4、負責全縣治安管理工作并承擔相應責任。組織、指導、監督全縣依法管理槍支彈藥、危險爆炸物品、特種行業和公共場所的治安工作;加強社會治安管理,依法查處危害治安秩序的行為;依法管理戶政、協助管理國籍、出入境事務和外國人、華僑、港澳臺胞在縣居留、旅行的有關事務。加強對派出所的領導,強化公安基礎工作,進一步理順管理關系。嚴格對被判處管制、拘役、假釋的罪犯實行監督考察。 

5、負責全縣道路交通安全管理并承擔相應責任。協助搞好機動車和駕駛員的管理工作;查處交通事故,確保道路暢通。 

6、指導和監督國家機關、群眾團體、企事業單位和重點建設工程的安全保衛工作,組織和指導開展群眾性的治安防范工作,指導企事業單位的保衛組織建設和業務工作。 

7、加強對看守所、拘留所的管理。 

8、負責全縣公安機關裝備配備計劃、申報、分配、管理工作,負責申報公安業務經費和專項撥款的分配計劃,并監督其管理使用情況。 

9、領導和監督全縣消防、警衛工作,協同武警部隊擔負看守任務和維護社會治安工作。 

10、依法管理全縣公共信息網絡的安全監察工作,打擊信息網絡違法犯罪;組織實施公安科學技術工作;規劃公安信息技術、刑事技術等建設。 

11、負責全縣公安隊伍的政治思想、組織、文化和紀委作風建設、執法廉政監督等工作;負責獎懲、教育、訓練和紀律作風建設、執法廉政監督等工作;負責獎懲、教育、訓練和公安宣傳培訓工作,負責公安民警警銜的呈報和管理工作。 

12、負責對縣森林公安分局的業務指導工作。 

13、負責組織全縣公安機關開展禁毒、緝毒工作,承擔縣禁毒委員會辦公室的日常工作。 

14、對武警部隊執行公安任務及相關業務建設實施領導和指揮。 

15、完成縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其它事項。 

(二)機構設置 

衡東縣公安局內設機構包括:本部門共有編制人數421人,其中政法專項371人,事業編制20人,工勤編制30人。實有人數347人,退休106人,本單位內設股室13個,分別是指揮中心、政工室、警務保障室、刑偵大隊、治安大隊、禁毒大隊、經偵大隊、人口與出入境大隊、法制大隊、網安大隊、巡特警大隊等,直設機構3個即看守所、拘留所、強制戒毒所,派出機構21個,即城關派出所、米水派出所、吳集派出所、石灣派出所等。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣公安局預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣公安局本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算11,753.11萬元,其中,一般公共預算撥款10,892.51萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上級財政補助收入860.6萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加31.75萬元,主要原因是人員經費增加。 

(二)支出預算:2022年本部門支出預算11,753.11萬元,其中:公共安全支出10,940.88萬元,社會保障和就業支出415.35萬元,住房保障支出396.88萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年增加31.75萬元,主要原因是人員經費增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算11,753.11萬元,其中:公共安全支出10,940.88萬元,占93.09%,社會保障和就業支出415.35萬元,占3.53%,住房保障支出396.88萬元,占3.38%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算6,023.51萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算5,729.6萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:老年支部經費支出7萬元,主要用于老年支部開展支部活動等方面;轉移支付業務經費和裝備經費支出860.6萬元,主要用于辦案裝備購置等方面;“平安城市”監控系統維護費支出120萬元,主要用于2022年度安裝“平安城市”視頻監控設施等方面;“平安城市”監控系統租線費支出344萬元,主要用于保障“平安城市”視頻監控正常運行的網絡服務費等方面;打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項經費支出18萬元,主要用于打擊治理電信網絡新型違法犯罪辦案開支等方面;第七期“平安城市”監控系統設備款支出200萬元,主要用于購置監控系統專項設備等方面;電子監控系統后端電費及前端、電子卡口電費支出135萬元,主要用于保障監控系統正常運行的電費支出等方面;反恐經費支出35萬元,主要用于反恐專案辦案差旅費等方面;國內安全保衛專項經費支出5萬元,主要用于安全保衛相關支出等方面;技偵工作站專項支出15萬元,主要用于工作站日常運行經費等方面;節假日加班補助專項經費支出296萬元,主要用于發放民警節假日值勤津貼等方面;禁毒經費支出130萬元,主要用于禁毒專案辦案相關支出等方面;拘留所給養費支出95萬元,主要用于在押人員生活費等方面;看守所給養費支出113萬元,主要用于在押人員生活費等方面;看守所在押人員入所體檢費支出10萬元,主要用于在押人員體檢費等方面;看守所在押人員醫療藥品支出30萬元,主要用于在押人員醫療費等方面;留置看護協警支出144萬元,主要用于留置看護協警工資等方面;平安小區項目網絡費支出20萬元,主要用于平安小區網絡服務費等方面;強制隔離戒毒所專項支出38萬元,主要用于戒毒人員生活費等方面;協警經費支出1,413萬元,主要用于發放協警工資、繳納社保等等方面;雪亮鄉村建設支出47萬元,主要用于安裝鄉村工程電子監控點等方面;一村一輔警經費支出1,287萬元,主要用于發放村輔警工資、繳納社保等方面;崗位津貼經費支出367萬元,主要用于發放民警崗位津貼等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費1,210.17萬元,比上年預算增加79.14萬元,增長7%,主要原因是購置警務通專用設備。 

(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為290.78萬元,其中,公務接待費35萬元,公務用車購置及運行費255.78萬元(其中,公務用車購置費170.78萬元,公務用車運行費85萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加170.78萬元,主要是準備購置一批辦案車輛。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算6萬元,用于會議場地租金等費用;培訓費預算8萬元,主要是用于新警培訓和業務提升培訓;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,本年度沒有舉辦節慶、晚會等活動的計劃。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額479萬元,其中,貨物類采購預算417萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算62萬元。 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車49輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車49輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺,單位價值100萬元以上專用設備2臺。2022年擬新增配置公務用車4輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車4輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為11,753.11萬元,其中,基本支出6,023.51萬元,項目支出5,729.6萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預算表 

2022年公安局項目績效目標申報表(執勤崗位津貼)

2022年公安局項目績效目標申報表(節假日加班)

2022年衡東縣公安局項目績效目標申報表(“平安衡東”視頻監控系統)

2022年衡東縣公安局項目績效目標申報表(協警經費)

政府購買服務支出預算表 (公安局)

衡東縣公安局整體支出績效目標申報表(1)

公安局政府采購預算樣表

衡東縣“一村一輔警”支出績效表

衡東縣公安局項目支出績效目標申報表(未上50萬項目)

衡東縣公安局項目支出績效目標申報表(看守所給養費)(1)(1)

衡東縣公安局項目支出績效目標申報表(禁毒經費)

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