發(fā)布時間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和法律法規(guī),組織實施統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革,完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調(diào)查任務;承擔組織領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。
2、制定并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃,建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,擬訂國民經(jīng)濟核算制度,組織實施國民經(jīng)濟核算制度和全縣投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,監(jiān)督管理全縣國民經(jīng)濟核算工作。
3、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案,組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查,匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5、組織實施能源、投資、消費、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6、組織實施全縣的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。
7、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境保護等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
8、依法審批或備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和縣直各部門統(tǒng)計調(diào)查項目;指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估,依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
9、完成國家、省、市統(tǒng)計局和國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊、國家統(tǒng)計局衡陽調(diào)查隊布置的各項統(tǒng)計調(diào)查任務;完成重大國情國力普查任務;依法查處其組織實施的統(tǒng)計調(diào)查中發(fā)生的統(tǒng)計違法行為;開展統(tǒng)計信息化有關工作;完成國家、省、市統(tǒng)計局和國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊、國家統(tǒng)計局衡陽調(diào)查隊交辦的其他事項。
10、組織指導統(tǒng)計人員教育、培訓和業(yè)務考核工作;協(xié)調(diào)有關部門組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)技術職務考試、職務評聘等工作;指導全縣統(tǒng)計科研、統(tǒng)計宣傳工作。
11、組織協(xié)調(diào)有關部門對全縣全面建成小康社會進程進行統(tǒng)計監(jiān)測工作;參與對縣直業(yè)務主管部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作績效的檢查、考核和評比工作。
12、建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)及統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),指導全縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。
13、負責本行業(yè)、領域的應急管理工作,對本行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
衡東縣統(tǒng)計局內(nèi)設機構包括:內(nèi)設股室6個,分別為:辦公室、行政審批服務股(政策法規(guī)股、統(tǒng)計執(zhí)法股)、綜合核算與研究室、業(yè)務一股(農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計股)、業(yè)務二股(工業(yè)、投資、能源、科技統(tǒng)計股)、業(yè)務三股(商貿(mào)、服務業(yè)、社會統(tǒng)計股)。本部門共有編制人數(shù)34人,實有在職人數(shù)25人,退休人員9人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:1、衡東縣統(tǒng)計局部門本級;2、衡東縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊;3、衡東縣大數(shù)據(jù)中心;4、衡東縣普查中心。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算483.85萬元,其中,一般公共預算撥款收入483.85萬元。收入較去年減少89.75萬元,主要原因是減少第五次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算483.85萬元,其中:一般公共服務支出434.69萬元,社會保障和就業(yè)支出28.09萬元,住房保障支出21.07萬元。支出較去年減少89.75萬元,主要原因是減少第五次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算483.85萬元,其中:一般公共服務支出434.69萬元,占89.84%;社會保障和就業(yè)支出28.09萬元,占5.81%;住房保障支出21.07萬元,占4.35%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算315.85萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算168萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:一般行政管理事務支出68萬元,主要用于城鄉(xiāng)住戶收支調(diào)查、糧食監(jiān)測、畜禽監(jiān)測、分市州勞動力調(diào)查、聯(lián)網(wǎng)直報保障體系等方面;專項普查活動支出100萬元,主要用于第五次全國經(jīng)濟普查普查登記等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2024年本部門機關運行經(jīng)費46.4萬元,比上年預算增加12.03萬元,增長35%,主要原因是實施零基預算管理,調(diào)整支出結構,提高公用經(jīng)費標準,壓減非三保、非剛性支出。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.5萬元,其中,公務接待費2.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少1.5萬元,主要是厲行節(jié)約、壓減支出。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算0萬元,我單位2024年度無會議費預算支出;培訓費預算0萬元,我單位2024年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為483.85萬元,基本支出315.85萬元,單位項目支出168萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2024年部門預算表