發(fā)布時(shí)間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求,切實(shí)履行機(jī)關(guān)黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。
2、指導(dǎo)所屬單位抓好黨的建設(shè)工作。
3、負(fù)責(zé)縣委會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作。
4、負(fù)責(zé)公文的收文辦理,負(fù)責(zé)縣委文件的起草、校核、印發(fā)工作。
5、負(fù)責(zé)縣委值班、信訪接待工作。
6、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院建設(shè)、管理和安全保衛(wèi)工作。
7、負(fù)責(zé)全縣檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)全縣檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。
8、負(fù)責(zé)辦理縣直機(jī)關(guān)基層黨組織的設(shè)置、呈報(bào)、審批和黨員教育、管理、發(fā)展工作。負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)單位黨費(fèi)的收繳和管理。
9、辦理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國共產(chǎn)黨衡東縣委員會辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:我辦是協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)處理縣委日常工作的縣委工作機(jī)關(guān),為正科級行政單位,加掛縣直機(jī)關(guān)工委、縣檔案局牌子,共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個,分別為:縣委總值班室、督查室、秘書組、辦文法規(guī)室、密碼通信室、保密室、財(cái)務(wù)室、行政組、檔案行政管理組、外事和港澳事務(wù)組、臺灣事務(wù)組、機(jī)關(guān)黨建組、國安組。下設(shè)正股級事業(yè)單位2個,分別為衡東縣涉密載體銷毀中心、中共衡東縣委機(jī)關(guān)黨建事務(wù)中心。辦公機(jī)構(gòu)設(shè)在縣委辦的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)9個,分別為:縣委深改委、縣委國安委、縣委保密委、縣委外事委、對臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組、標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組、密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組、安可工作領(lǐng)導(dǎo)小組、督促檢查工作協(xié)調(diào)小組。本部門共有編制人數(shù)59人,實(shí)有人數(shù)51人,退休人數(shù)26人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:1、縣委辦本級;2、團(tuán)縣委。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,074.85萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入1,074.85萬元。收入較去年減少19.59萬元,主要原因是在職人員相較去年減少,相應(yīng)縮減經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算1,074.85萬元,其中:一般公共服務(wù)支出962.3萬元,社會保障和就業(yè)支出64.46萬元,住房保障支出48.09萬元。支出較去年減少19.59萬元,主要原因是在職人員相較去年減少,相應(yīng)縮減經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,074.85萬元,其中:一般公共服務(wù)支出962.3萬元,占89.53%;社會保障和就業(yè)支出64.46萬元,占6%;住房保障支出48.09萬元,占4.47%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算784.85萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算290萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:一般行政管理事務(wù)支出290萬元,主要用于青少年事業(yè)發(fā)展、縣委及縣委辦組織的會議、外事活動、公文處理系統(tǒng)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)153.81萬元,比上年預(yù)算增加33.29萬元,增長27.62%,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)6萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)20萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年增加18萬元,主要是本年度新增出國出境經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無會議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計(jì)劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車2輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,074.85萬元,基本支出784.85萬元,單位項(xiàng)目支出290萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年部門預(yù)算表