發布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、根據黨的路線、方針、政策和縣委的部署,統一政法部門的思想和行動,對一定時期內的政法工作作出全面性部署,并督促貫徹落實。
2、組織、協調、指導維護社會穩定的工作,必要時直接參與影響穩定的重大群體事件的處置。
3、檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況,結合實際研究制定嚴肅執法、落實黨的方針政策和具體措施。
4、支持和監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促推進大案要案的查處工作,研究有爭議的重大、疑難案件。
5、組織、協調社會治安綜合治理工作和維護穩定工作,推動社會治安綜合治理和維護穩定各項措施的落實。
6、組織、推動政法戰線的調查研究工作,探索改革加強政法工作的措施、辦法。
7、協助黨委及組織部門管理好政法部門的領導班子和政法干部隊伍。
8、組織查處政法系統干部、干警中有重大影響的違法違紀案件。
9、辦理縣委、縣政府才上級政法委員會交辦的其他事項。
(二)機構設置
中共衡東縣委政法委內設機構包括:本部門共有編制人數38人,實有人數38人,退休人員13人、內設股室9個,分別是:辦公室、政工室、國安辦、宣傳教育室、專項行動室、綜治督導室、維穩指導室、反邪教協調室、執法監督室。
二、部門預算單位構成
中共衡東縣委政法委預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含中共衡東縣委政法委本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算669.77萬元,其中,一般公共預算撥款669.77萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加79.27萬元,主要原因是人員經費增加。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算669.77萬元,其中:一般公共服務支出597.98萬元,社會保障和就業支出42.98萬元,住房保障支出28.81萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年增加79.27萬元,主要原因是人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算669.77萬元,其中:一般公共服務支出597.98萬元,占89.28%,社會保障和就業支出42.98萬元,占6.42%,住房保障支出28.81萬元,占4.3%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算553.67萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算116.1萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:老年支部經費支出1.1萬元,主要用于退休支部支出等方面;城鄉群眾參與社會治理舉報獎勵、公益反哺、以獎代補支出3萬元,主要用于社會治理舉報工作等方面;法學會經費支出3萬元,主要用于法學會工作經費等方面;反邪教防控專項經費支出8萬元,主要用于反邪教工作經費等方面;國安專項經費支出5萬元,主要用于國安工作經費等方面;見義勇為基金綜合治理等經費支出10萬元,主要用于見義勇為獎勵工作等方面;民調及維穩經費支出47萬元,主要用于民調及綜治維穩工作等方面;政法網絡維護經費支出4萬元,主要用于機關網絡維護等方面;綜治中心運行維護費支出35萬元,主要用于衡東縣網格化綜合治理工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費119萬元,比上年預算增加1.13萬元,增長0.96%,主要原因是人員增加。
(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為13萬元,其中,公務接待費5萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為669.77萬元,其中,基本支出553.67萬元,項目支出116.1萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
020001__中國共產黨衡東縣委員會政法委員會部門預算公開表