發(fā)布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、對全縣的大政方針和群眾生活的重要問題進行政治協(xié)商和民主監(jiān)督,組織參加本會的各黨派團體和各族各界人士參政議政。
2、深入開展調(diào)研視察,創(chuàng)新性開展民主監(jiān)督及評議工作,向縣委、縣政府提出意見和建議。
3、利用政協(xié)云網(wǎng)絡(luò)平臺,對重點提案、重大調(diào)研課題和重要社情民意進行跟蹤報道,提高輿論監(jiān)督效果。
4、做好提案工作辦理等工作。
5、建好委員工作室等工作。
6、完成縣委交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
中國人民政治協(xié)商會議衡東縣委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)委室7個,(均為正科級),分別為政協(xié)辦公室,學聯(lián)委、提案委、經(jīng)科外事委、社會法制委、教科文衛(wèi)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委。本部門共有編制人數(shù)24人,實有人數(shù)33人。離休0人,退休27人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:1、政協(xié)部門本級 2、政協(xié)云服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算818.37萬元,其中,一般公共預算撥款818.37萬元。收入較去年增加51.43萬元,主要原因是在職人數(shù)的增加及項目經(jīng)費增加。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算818.37萬元,其中:一般公共服務(wù)支出749.62萬元,社會保障和就業(yè)支出39.29萬元,住房保障支出29.46萬元。支出較去年增加51.43萬元,主要原因是在職人數(shù)的增加,導致人員經(jīng)費及隨人員經(jīng)費增加而按比例增加社保等方面的支出及項目經(jīng)費的支出。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算818.37萬元,其中:一般公共服務(wù)支出749.62萬元,占91.6%,社會保障和就業(yè)支出39.29萬元,占4.8%,住房保障支出29.46萬元,占3.6%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算484.87萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算333.5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:“天南地北”衡東人編纂工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于編撰書籍等方面;《社情民意》刊物經(jīng)費支出3萬元,主要用于編寫社情民意等方面;辦理委員提案經(jīng)費支出8萬元,主要用于辦理提案等方面;調(diào)研協(xié)商經(jīng)費支出6萬元,主要用于調(diào)研協(xié)商開支等方面;民主監(jiān)督經(jīng)費支出10萬元,主要用于民主監(jiān)督開支等方面;委員常委活動經(jīng)費支出10萬元,主要用于組織委員開展活動開支等方面;委員工作室經(jīng)費支出8萬元,主要用于工作室開展工作開支等方面;委員活動經(jīng)費支出51萬元,主要用于組織委員開展活動開支等方面;委員日常培訓費支出6萬元,主要用于委員進行培訓的開支等方面;委員走訪經(jīng)費支出6萬元,主要用于走訪委員開支等方面;縣市區(qū)政協(xié)交流學習活動經(jīng)費支出8萬元,主要用于各縣市區(qū)政協(xié)委員學習交流開支等方面;鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)工委工作經(jīng)費支出76.5萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展政協(xié)工作開支等方面;政協(xié)常委會例會經(jīng)費支出6萬元,主要用于常委會會議開支等方面;政協(xié)界別工作經(jīng)費支出4萬元,主要用于開展界別工作時開支等方面;政協(xié)全會費用支出100萬元,主要用于召開全會會議開支等方面;政協(xié)委員視察經(jīng)費支出9萬元,主要用于視察活動開支等方面;政協(xié)云等宣傳工作經(jīng)費支出8萬元,主要用于政協(xié)云工作開支等方面;專項評議活動支出4萬元,主要用于評議活動支出等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費68.45萬元,比上年預算增加40.55萬元,增長145.34%,主要原因是公車補助、工會費、福利費根據(jù)政府經(jīng)濟科目分類歸類為公用經(jīng)費,去年因統(tǒng)計口徑不一致,導致與今年對比有增長。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13萬元,其中,公務(wù)接待費13萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少4萬元,主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算6.7萬元,擬召開12次會議,人數(shù)30人左右,用于機關(guān)普通會議開支;培訓費預算0萬元,我單位2023年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務(wù)類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為818.37萬元,其中,基本支出484.87萬元,項目支出333.5萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表
065001__中國人民政治協(xié)商會議衡東縣委員會部門預算公開表
中國人民政治協(xié)商會議衡東縣委員會整體支出績效目標表