2019年度衡東縣財政總決算公開

來源:衡東縣財政局 ???? 發布時間:2020-10-12

2019年度衡東縣財政總決算編報說明

2019年,面對復雜的經濟形勢和日益突出的收支矛盾,在縣委、縣政府的堅強領導下,在人大、政協的監督支持下,全縣上下認真貫徹落實縣委、縣政府的決策部署和十七屆人大四次會議決議精神,主動適應新常態,積極應對新變化,做實財政收入,強化財源建設,優化支出結構,提升管理水平,全縣經濟社會穩步發展,預算執行總體較好。

 一、2019年一般公共預算收支完成及決算平衡情況

地方財政一般公共預算收入:2019年全縣完成一般公共預算收入81542萬元,為調整預算(下同)77492萬元的105.23%,同口徑(下同)比上年同期增收6332萬元,增長8.42%,各項收入具體完成情況如下:

1、地方稅收收入完成55322萬元,完成調整預算55632萬元的99.44%,比上年增收6552萬元,增長13.43%。

2、非稅收入完成26220萬元,完成調整預算21860萬元的119.95%,比上年減收220萬元,下降0.83%。其中:行政性收費收入完成3616萬元,為調整預算的100.44%,比上年減收1567萬元,下降30.23%;罰沒收入完成4908萬元,為調整預算的122.70%,比上年減收124萬元,下降2.46%;國有資源有償使用收入完成10775萬元,為調整預算的138.14%,比上年增收3949萬元,增長57.85%;專項收入完成4491萬元,為調整預算的102.07%,比上年增收341萬元,增長8.22%;捐贈收入完成99萬元,政府住房基金收入完成45萬元,其他收入完成2286萬元。

(二)上劃中央收入完成39627萬元,為調整預算的92.29%,比上年減收2180萬元,下降5.21%。其中上劃中央兩稅(增值稅、消費稅)全年入庫28536萬元,為調整預算的94.25%,比上年增收672元,增長2.41%;上劃中央所得稅完成11072萬元,為調整預算的87.58%,比上年減收2780萬元,下降20.07%。

(三)上劃省級收入完成10722萬元,為調整預算的93.81%,比上年減收377萬元,下降3.40%。

(四)全縣一般公共預算支出:全年一般公共預算支出完成417552萬元,為調整預算的93.90%,比上年增加支出44404萬元,增長11.90%。各項支出具體完成情況如下:

1、一般公共服務支出41324萬元,為調整預算的97.27%,比上年增加70萬元,增長0.17%;

2、國防支出270萬元,為調整預算的100%,比上年增加60萬元,增長28.57%;

3、公共安全支出16206萬元,為調整預算的99.75%,比上年增加2292萬元,增長16.47%;

4、教育支出72582萬元,為調整預算的99.48%,比上年增加10036萬元,增長16.05%;

5、科學技術支出4593萬元,為調整預算的88.24%,比上年增加546萬元,增長13.49%;

6、文化體育與傳媒支出5529萬元,為調整預算的78.74%,比上年增加826萬元,增長17.56%;

7、社會保障和就業支出80397萬元,為調整預算的97.28%,比上年增加363萬元,增長0.45%;

8、醫療衛生支出50793萬元,為調整預算的90.70%,比上年增加5887萬元,增長13.11%;

9、節能環保支出8096萬元,為調整預算的97.66%,比上年增加2001萬元,增長32.83%;

10、城鄉社區事務支出6564萬元,為調整預算的96.86%,比上年減少130萬元,下降1.94%;

11、農林水事務支出76189萬元,為調整預算的87.82%,比上年增加11543萬元,增長17.86%;

12、交通運輸支出16416萬元,為調整預算的94.37%,比上年增加884萬元,增長5.69%;

13、資源勘探電力信息等事務支出13606萬元,為調整預算的92.44%,比上年增加1806萬元,增長15.31%;

14、商業服務業等事務支出1277萬元,為調整預算的97.63%,比上年減少2759萬元,下降68.36%;

15、金融支出16萬元,為調整預算的100%;

16、自然資源海洋氣象等支出4716萬元,為調整預算的87.82%,比上年增加2103萬元,增長80.48%;

17、住房保障支出8073萬元,為調整預算的95.83%,比上年增加2028萬元,增長33.55%;

18、糧油物資管理事務支出404萬元,為調整預算的65.37%,比上年增加236萬元,增長140.48%;

19、災害防治及應急管理支出4199萬元,為調整預算的77.82%;

20、地方政府債券付息支出4282萬元,為調整預算的100%,比上年增加409萬元,增長10.56%;

21、其他支出2020萬元,為調整預算的81.72%,比上年增加1988萬元,增長6212.5%。

(五)地方公共財政上級補助收入:當年上級補助收入275938萬元,比上年增加17796萬元,增長6.89%。

1、返還性收入7766萬元:所得稅基數返還525萬元,成品油稅費改革稅收返還收入1692萬元,消費稅和增值稅稅收返還2862萬元,增值稅稅收返還1123萬元,其他稅收返還1564萬元;

2、一般性轉移支付收入230235萬元:均衡性轉移支付收入56614萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入20393萬元,結算補助收入2071萬元,資源枯竭型城市轉移支付補助收入532萬元,企業事業單位劃轉補助收入224萬元,產糧(油)大縣獎勵資金收入3464萬元,固定數額補助收入14092萬元,革命老區轉移支付收入1280萬元,貧困地區轉移支付收入3294萬元,公共安全共同財政事權轉移支付收入984萬元,教育共同財政事權轉移支付收入14789萬元,文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入384萬元,社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入17615萬元,衛生健康共同財政事權轉移支付收入36419萬元,節能環保共同財政事權轉移支付收入34萬元,農林水共同財政事權轉移支付收入25193萬元,交通運輸共同財政事權轉移支付收入3651萬元,住房保障共同財政事權轉移支付收入551萬元,糧油物資儲備共同財政事權轉移支付收入95萬元,其他共同財政事權轉移支付收入1900萬元,其他一般性轉移支付收入26656萬元;

3、專項轉移支付收入37937萬元,其中:一般公共服務1673萬元,公共安全456萬元,教育508萬元,科學技術1449萬元,文化旅游體育與傳媒1604萬元,社會保障和就業2538萬元,衛生健康425萬元,節能環保3074萬元,城鄉社區445萬元,農林水16155萬元,交通運輸2373萬元,資源勘探信息等195萬元,商業服務業等320萬元,自然資源海洋氣象等1093萬元,住房保障4379萬元,糧油物資儲備59萬元,其他收入1191萬元;

(六)債務轉貸收入66563萬元,其中:再融資債券56263萬元,新增一般債券10300萬元。

(七)調入資金:當年調入資金共49978萬元。其中:基金預算調入資金35839萬元,收回預算單位結存資金及其他調入資金共計14139萬元。

(八)地方公共財政上解上級支出:當年上解上級支出4104萬元,其中:體制上解支出0萬元,出口退稅專項上解支出128萬元,專項上解支出3976萬元;

(九)全年公共財政收支平衡情況:2019年地方公共財政收入81542萬元,上級補助收入275938萬元,地方政府一般債券轉貸收入66563萬元(其中:再融資債券56263萬元,新增一般債券10300萬元),上年結余31706萬元,調入資金49978萬元,動用預算穩定調節基金1924萬元,收入總計507651萬元;2019年財政一般公共預算支出417552萬元,上解上級支出4104萬元,地方政府一般債券還本支出56263萬元,安排預算穩定調節基金2620萬元,支出總計480539萬元,年終滾存結余27112萬元,一般公共預算收支平衡。

二、2019年政府性基金預算收支完成及決算平衡情況

(一)政府性基金預算收支完成及決算平衡情況

 1、政府性基金預算收支完成情況:2019年政府性基金收入99393萬元,比上年增加12640萬元,其中:國有土地使用權出讓收入95388萬元,城市基礎設施配套費收入3483萬元,污水處理費收入522萬元。當年政府性基金支出94291萬元,比上年增加8250萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出60萬元,社會保障和就業支出3866萬元,城鄉社區支出83005萬元,農林水支出73萬元,其他支出5771萬元,債務付息支出1516萬元。  

2、政府性基金預算收支平衡情況:2019年政府性基金收入99393萬元,上級補助收入5499萬元,上年結余3052萬元,地方政府專項債務轉貸收入45617萬元,收入總計153561萬元;2019年政府性基金預算支出94291萬元,上解上級支出52萬元,調出資金35839萬元,地方政府專項債務還本支出22017萬元,支出總計152199萬元,年終結余1362萬元,政府性基金預算收支平衡。

(二)社會保險基金預算收支完成及決算平衡情況

1、社會保險基金收支完成情況:全年完成社保基金收入169791萬元,其中:企業職工基本養老保險基金收入56841萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入15984萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入44963萬元,職工基本醫療保險基金收入10909萬元,城鄉居民基本醫療保險基金收入40861萬元,失業保險基金收入233萬元;社保基金支出完成187054萬元,其中:企業職工基本養老保險基金支出72574萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出14400萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出45115萬元;職工基本醫療保險基金支出10993萬元,城鄉居民基本醫療保險基金支出43845萬元,失業保險基金支出127萬元。

2、社會保險基金決算平衡情況:當年社保基金收入169791萬元,當年社保基金支出187054萬元,本年收支結余-17263萬元,年末滾存結余57390萬元,其中:企業職工基本養老保險基金結余5260萬元,城鄉居民基本養老保險基金結余24099萬元,機關事業單位基本養老保險基金結余3376萬元,職工基本醫療保險基金結余10045萬元,城鄉居民基本醫療保險基金結余13209萬元,失業保險基金結余1401萬元。

三、2019年財政預算執行情況分析 

2019年,面對前所未有的風險挑戰、始料未及的艱難困苦,衡東縣財政局在縣委、縣政府的正確領導下,保持戰略定力,沉著應對,攻堅克難,砥礪奮進,較好地完成了各項財政工作目標任務,為經濟社會發展和社會和諧穩定提供堅強的財力保障,財政預算執行情況良好,2019年財政預算執行的主要特點和財政工作主要措施有以下幾個方面:

(一)穩中抓收入,趨優。

2019年實現一般公共預算收入131891萬元,稅占比為80.12%,同比提升0.76個百分點。其中:地方財政收入完成81542萬元,比上年增加6332萬元,增長8.42%;上劃中央收入完成39627萬元,比上年減少2180萬元,下降5.21%;上劃省級收入完成10722萬元,比上年減少377萬元,下降3.4%。分征管部門完成情況:稅務部門累計完成109395萬元,比上年增收4110萬元,增長3.9%;財政部門累計完成22496萬元,比上年減收335萬元,下降1.47%。按收入分類完成情況:稅收收入累計完成105671萬元,比上年同期增加3995萬元,增長3.93%;非稅收入累計完成26220萬元,比上年同期減少220萬元,下降0.83%。

一是狠抓財源建設,壯大財政實力。全面落實減稅降費政策,全年減稅降費金額達1.17億元,進一步降低了企業稅收成本,激發企業活力;二是引導和支持實體經濟發展,落實創新引領開發崛起戰略。全年安排企業發展資金1.22億元,積極支持銅業、鎢業、機械制造等重點財源項目,促進企業技術改造、科技創新。財政收入實現了穩定增長,稅占比為80.12%,較上年提高0.76個百分點;三是盤活財政存量資金。按照省廳文件精神,2019年度共收回財政存量資金1.41億元,統籌用于社會公益事業、脫貧攻堅等民生領域,有效緩解縣級財力緊張局面。

(二)優化支出結構,全力保障重點支出

全縣公共財政支出累計完成417552萬元,比上年同期增加44404萬元,增長11.90%。其中民生支出329232萬元,占一般公共預算支出比重78.85%。一是加大脫貧攻堅資金保障。全年共撥付扶貧專項資金11358萬元,其中縣本級資金6212萬元。重點支持產業扶貧、易地搬遷扶貧、教育扶貧、社會保障兜底扶貧、健康扶貧、金融扶貧等工作,全年實現貧困人口脫貧4740人;二是加強環境污染防治。加大生態環保投入力度,全年撥付資金4810萬元,重點推進水、氣、土壤污染防治、污染減排及城鄉環境綜合整治,有效改善了人居環境;三是促進教育均衡發展。全年教育支出72582萬元,認真落實義務教育和高中、職業教育經費保障、大額班化解、校舍標準化建設、薄弱學校改造等項目。投入16623萬元對全縣150所中小學校進行改擴維修建設和設備設施添置,投入1991萬元積極推進"三通兩平臺"建設。投入1612萬元新改(擴)建20所公辦幼兒園,全縣普惠性幼兒園覆蓋率達89.21%。四是完善社會保障和醫療衛生體系。社會保障和就業支出80397萬元,確保了各項社會保障政策落實到位。撥付農村低保及城市低保4770萬元;發放企業、城鄉居民及機關事業單位養老保險金66980萬元;發放優撫對象補助4514萬元;發放殘疾人兩項補貼1240萬元。醫療衛生與計劃生育支出50793萬元,同比增長13.11%。其中,城鄉居民醫保年人均財政補助標準提高到520元,將基本公共衛生服務補助標準提高到69元/人,進一步提升基層醫療服務能力。五是加力實施鄉村振興戰略。全年通過"一卡通"發放惠農補貼項目達84項共計31700萬元,惠及全縣73萬人次,黨的惠民政策真正落實到廣大農民群眾手中。撥付公路建設資金8700萬元,用于自然村通組公路、農村公路窄路加寬及吳南公路等水毀搶修搶險工程;投入9065萬元用于新增糧食產能及高標準農田建設;撥付1965萬元油茶產業發展資金,完成油茶新造3.32萬畝、油茶低改墾復5.83萬畝;深入推進"廁所革命",投入1000萬元支持改(新)建農村廁所24034戶;扎實推進政策性農業保險工作,全年撥付農業保險資金910萬元,有力支持了"三農"經濟的發展;六是大力支持災后重建工作。通過預算安排、上級爭取及整合涉農專項資金等方式,多渠道籌措資金8960萬元,用于水利設施修復、城市內澇治理、道路交通設施重建和農業減損補損,讓受災群眾重建家園,恢復正常生產生活。

(三)深化財政改革,增強體制機制活力

一是加強預算管理。按照"有保有壓、增減結合"的原則,壓縮一般性支出,優先保工資津補、保運轉穩定、保還本付息;嚴格執行年初預算,提高資金使用效率;整合部門預算項目經費和專項預算資金,取消執行到期、績效不高的項目,歸并用途趨同、投向重復、規模較小的項目;加強結轉結余資金管理,實現存量資金回收工作常態化;二是清理規范往來借款。進一步規范借款程序,嚴格審批手續,控制新增往來,2019年無新增借款;加大財政借款清收力度,全年清收借出款項5380萬元,保障了財政資金良性運轉。三是深化國庫集中支付改革。率先全面推行國庫集中支付電子化改革和動態監控管理改革,規范預算單位支付行為,防范財政資金風險,保障財政資金安全,提高財政資金支付效率。四是完善財政管理制度。修改完善機關會議費、培訓費、公務接待和差旅費管理辦法,對各項公務費用的標準進行明確和規范,確保財政資金使用有章可依。

(四)突出依法理財,監管嚴格規范。

一是強化財政資金績效管理。全面推行預算績效目標管理,預算績效目標申報與年初部門預算上報同步;加強扶貧資金績效目標審核及財政扶貧資金績效監控;開展專項資金績效重點評價和整體支出績效自評,重點對科技專項資金、文化產業資金、殘疾人保障金及部門整體支出項目評價,預算單位的績效結果納入年終政府績效考核,并作為預算安排的重要依據;二是強化政府采購管理。深入推進法治政府采購建設,積極拓寬采購渠道,規范采購行為,打造陽光采購。全年完成政府采購合同金額累計14337萬元,節約資金3039萬元,節約率為21%;三是加大財政投資評審力度。狠抓評審機構和隊伍建設,不斷完善評審制度,努力提高評審質量。全年共審查投資項目454個,送審資金204052萬元,審定資金165732萬元,審減資金38320萬元,審減率18.78%,確保了財政資金的科學使用。四是規范財政監督管理。開展"互聯網+監督"工作,完成了"互聯網+監督"民生資金目錄更新、數據上傳、村級財務公開、舉報線索查實回復等各項工作任務;聯合縣紀委監委、縣扶貧辦全面開展財政扶貧資金專項檢查;對全縣17個鄉鎮和政府投融資公司開展公用經費財務專項監督檢查;五是加強政府債務管理。堅持把政府債務風險作為防范化解重大風險的重中之重,開展債務風險常態化監測預警,暢通重點項目融資渠道。2019年在政府債務限額內,積極向上爭取新增債券資金33900萬元及再融資債券資金78280萬元。同時清理違規舉債,厘清了政府債務底子,并據實上報到地方政府債務監測平臺;積極開展債務置換,有效化解政府債務風險和壓力。

2020年是全面建成小康社會和"十三五"規劃收官之年,是第一個百年奮斗目標實現之年,我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,緊扣全面建成小康社會目標任務,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,認真落實積極的財政政策,培植壯大主體財源稅源,著力推動經濟高質量發展;加大對重點領域支持力度,著力打好"三大攻堅戰";牢固樹立政府帶頭過"緊日子"思想,進一步優化財政支出結構,全面做好"六穩"工作,繼續深化財稅體制改革,加快建立現代財政制度,為加速推進"五縣五化"進程、決戰決勝全面建成小康衡東提供堅實保障

四、衡東縣2019年三類政府債務變動情況說明

截至2019年12月末,我縣政府性債務余額55.32億元,其中政府債務22.53億元;隱性債務23.85億元(政府承諾償還的債務22.04億元,支出責任1.81億元);關注類債務8.94億元。

2018年12月末,我縣政府性債務余額51.94億元,其中政府債務19.14億元;隱性債務29.04億元(政府承諾償還的債務27.23億元,支出責任1.81億元);關注類債務3.76億元。

與2018年12月末相比,我縣政府性債務增加3.38億元(均為新增債券發行),其中政府債務增加3.39億元,隱性債務減少5.19億元(政府承諾償還的債務減少5.19億元,支出責任余額無變動),關注類債務增加5.18億元。2018年12月以來我縣三類債務總增長3.38億元。2019年地方政府債務(轉貸)收入112180萬元,其中一般債務66563萬元,專項債務45617萬元,本年地方政府債務還本支出78280萬元,其中一般債務56263萬元,專項債務22017萬元,本年債務付息支出5798萬元,其中一般債務4282萬元,專項債務1516萬元。

衡東縣2019年債務余額變動情況

 

 

 

 

 

 

 

單位:億元

月份

 

合計

 

政府債務

 

隱性債務

其他需要關注的債務

 

隱性債務

小計

政府承諾償還的隱性債務

政府提供擔保的隱性債務

支出責任隱性債務

2019年12月末
余額

55.32

22.53

23.85

22.04

0.00

1.81

8.94

 

 

五、一般公共預算"三公"經費決算執行情況說明

三公經費1712萬元,為預算的69%,較去年的2079萬元減少367萬元;公務用車保有量280輛,較去年的292輛減少12輛。國內接待費768萬元,為預算的67%,較去年減少106萬元。

具體情況如下:

三公經費支出合計

 

 

2017年

2018年

2019年

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

3,054

2,326

2,788

2,079

2,489

1,712

 1.因公出國(境)費

0

0

0

0

5

5

 2.公務用車購置及運行維護費

1,363

1,122

1,441

1,130

1,346

939

(1)公務用車購置費

16

14

276

255

371

316

(2)公務用車運行維護費

1,347

1,108

1,165

874

974

624

3.公務接待費

1,691

1,204

1,347

874

1,139

768

(1)國內接待費

1,691

1,204

1,347

874

1,139

768


上述數據表明,在三公經費管理方面,嚴格按《中華人民共和國預算法》規定,規范部門預算編制,全面推行全口徑預算,加大對全縣干部職工基本待遇、縣鄉機關基本運轉保障力度,壓減"三公"經費和一般性支出,嚴控預算追加。全面推進財政預決算公開。

雖然在收支管理方面取得了可喜的成績,但我們也清醒地看到財政運行管理中還存在一些突出矛盾和問題,主要表現在:一是縣域經濟總體實力較略,可用財力不充足,對上級財政補助仍然有依賴;二是政策性增支因素較多,調整工資、民生政策擴面提標等剛性支出不斷增多,收支矛盾異常尖銳,財政平衡壓力巨大;三是政府債務包袱沉重,資金調度日益艱難。四是支出結構不優,財政資金使用效益仍有待提高。針對這些問題,我們將認真分析,找準癥結,通過深化改革,規范管理,逐步加以改進。

六、預算績效工作開展情況說明

全面推行預算績效目標管理,預算績效目標申報與年初部門預算上報同步;加強扶貧資金績效目標審核及財政扶貧資金績效監控;開展專項資金績效重點評價和整體支出績效自評,重點對科技專項資金、文化產業資金、殘疾人保障金及部門整體支出項目評價,預算單位的績效結果納入年終政府績效考核,并作為預算安排的重要依據。2018年、2019年度人大尚未審議批準未進行公開。有開展預算績效工作的行政事業單位已在部門決算中進行公開。 

七、扶貧資金及工作開展情況說明

一財政投入力度。2019年,我局共安排專項扶貧資金7613.45萬元。其中:上級財政撥付我縣4143.45萬元(中央財政1061萬元,省財政2233萬元,市財政839.45萬元); 縣本級財政安排扶貧資金3480萬元,比2018年增長15%。二資金撥付力度。在保障財政扶貧資金安全和項目建設質量的前提下,盡量簡化審批手續和資金撥付程序,加快資金撥付進度,2019年扶貧專項資金已全部及時撥付到位。堅決防止以任何理由和借口滯留、擠占、挪用、套取財政專項扶貧資金,實現了扶貧資金撥付"零延誤""零差錯"。三績效管理力度。對扶貧資金實行績效管理,建立健全"事前有目標、事中有監督、事后有評價"的鄉鎮財政扶貧資金績效評價體系,把扶貧資金使用管理情況、扶貧績效評價結果作為安排扶貧資金、分配財政扶貧金項目的重要依據,確保將有限的扶貧資金用在"刀刃"上。

因地制宜安排項目和資金,重點扶持產業發展和農村基礎設施等讓貧困戶受益的項目,努力讓每一筆扶貧資金都發揮出最大的效益。一是聚焦改善人居環境,大力支持基礎設施建設。全面篩查農村飲水安全問題的建檔立卡貧困戶和其他"四類對象"227戶643人,共投入資金155萬元,可解決飲水不安全人口1.3萬人,其中貧困人口767人。實施非貧困人口計劃工程35處,解決了0.65萬人的飲水安全問題。自然村通水泥及瀝青路計劃總里程240.238公里,實際建設項目249個,總里程204.305公里,路基全部完工,達到通行標準;新增第二批修建公路計劃19.648公里,2019年全部完工并達到通達標準;重點民生實事項目修建里程160公里,已完成統建項目路面123.117公里,超額完成2019年省考核統建任務(117公里),統建項目路面建設進度居全市第一;農村公路窄路加寬建設計劃181.256公里,其中省考核我縣重點民生實事項目138公里,已全部完成;安防工程計劃項目25個,總里程39.614公里,已完成18公里,預計11月底可全部完成。二是聚焦提升造血能力,大力支持特色種植養殖。突出特色產業,帶動貧困人口就業。目前投入產業扶貧發展資金5118.32萬元,重點扶持"短期能增收、長期能致富"的特色產業和"短、平、快"的幫扶項目。對農業龍頭企業、農民專業合作社、大的家庭農場等給予產業獎補,引導其采用"企業(合作社、家庭農場)+基地+農戶"聯合的經營模式,與貧困戶建立利益聯結機制,增強貧困戶內生動力,切實提高了脫貧退出質量。2019年種植黃貢椒產業扶貧項目帶動貧困戶751戶2623人種植1700多畝,每畝收益可達7000元;引導組建"脫貧攻堅造林合作社"和公司53個,全部參與油茶產業精準扶貧,已帶動貧困戶1721戶新造油茶林6511.50畝,發放油茶獎補資金586.03萬元,戶均增收3347元。現已形成了以大浦、霞流為核心的特色養殖業基地,以高湖、新塘為核心的特色種植業基地,幫扶貧困戶1720戶3860人。三是聚焦壯大集體經濟,大力支持光伏電商產業。積極推進光伏扶貧和電商扶貧,縣財政投資2266萬元入股集中式光伏發電站,現已全部實現并網發電。已建成草市馬腦寨、霞流大泥塘、石灘拐子亭3處集中式光伏發電站,33個貧困村每年可實現光伏發電收益4萬元以上,對接貧困戶808戶,每戶每年可分紅5000元。縣財政安排2000萬元村級光伏電站產業扶貧資金,對接貧困戶3077戶10000人,每人每年可分紅200元,受益年限可達20年;投資798萬元入股霞流白楊、大浦獅塘2處集中式光伏電站,占股3%,每年獲得收益分紅380萬元,對接無勞動能力和兜底貧困戶1267戶2760人,每戶每年收益3000元,受益年限20年。

                                             

衡東縣財政局


1、2019年度衡東縣一般公共預算收入決算表

2、2019年度衡東縣一般公共預算支出決算表

3、2019年度衡東縣一般公共預算本級支出決算表

4、2019年度衡東縣一般公共預算本級基本支出決算表

5、2019年度衡東縣一般公共預算本級支出決算功能分類明細表

6、2019年度衡東縣政府性基金收入決算表

7、2019年度衡東縣政府性基金支出決算表

8、2019年度衡東縣政府性基金本級支出決算表

9、2019年度衡東縣政府性基金轉移支付決算分項目表

10、2019年度衡東縣國有資本經營預算收入決算總表

11、2019年度衡東縣國有資本經營預算支出決算總表

12、2019年度衡東縣國有資本經營預算收入決算明細表

13、2019年度衡東縣國有資本經營預算支出決算明細表

14、2019年度衡東縣社會保險基金收入決算表

15、2019年度衡東縣社會保險基金支出決算表

16、2019年度衡東縣地方政府一般債務限額和余額情況表

17、2019年度衡東縣地方政府專項債務限額和余額情況表

18、2019年衡東縣地方政府新增債券資金安排表

19、2019年部門決算“三公”經費表

20、2019年衡東縣一般公共預算對下稅收返還和轉移支付決算分項目表

21、2019年度衡東縣一般公共預算對下稅收返還和轉移支付決算分地區表

2019年衡東縣部門決算“三公”經費說明

關于2019年財政決算情況(草案)與2020年上半年財政預算執行情況的報告


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